| 0251/24 |
Rezervačný systém Premium od 2.3.2024 do 3.3.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
|
894,24 € |
02.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0239/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0252/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0245/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Suchovská pätnástka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
700,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0266/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0261/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
716,59 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0260/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0259/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0258/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0257/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0254/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
474,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0248/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 963,27 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0237/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0244/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0296/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0256/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 797,69 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0255/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0549/24 |
Dodávka elektriny 3/2024 ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0550/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0466/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,46 € |
01.03.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/24 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
504,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0230/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
4 117,81 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0242/24 |
Vlajky Bosna a Hercegovina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0234/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0241/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
34,45 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0285/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 493,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0243/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
268,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0249/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |