0341/24 |
USB adaptér, replikátor portov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
258,31 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0340/24 |
Predlžovacie káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,39 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0363/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
159,50 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0356/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 252,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0345/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 624,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0344/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
529,20 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0354/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava |
17053676 |
|
160,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0339/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,10 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0332/24 |
API prístup k údajov zo sčítačov osadené na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 800,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0333/24 |
Výroba štočkov, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,34 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0347/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0335/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
348,73 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0342/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0360/24 |
Servisné práce IS 420, doprava k servisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
138,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0336/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0023/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
517,48 € |
19.03.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
517,48 € |
19.03.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0329/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Dechtice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Natália Uherčíková |
40050378 |
|
200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0334/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0326/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom zámeny na nehnuteľnosti vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0338/24 |
Elektrická kolobežka - Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 112,94 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0337/24 |
Reproduktory, slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 455,03 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0325/24 |
Elektroinštalačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Káčer |
47829923 |
|
400,00 € |
16.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0328/24 |
Vyhotovenie geometrického plánu prístavby Záhorského múzea - Mittákovský dom v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
267,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0317/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 016,00 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0323/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 039,56 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0343/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa |
43617603 |
|
1 840,09 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0320/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
485,66 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0313/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky pre SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
6 017,70 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0310/24 |
Výroba stálej tabule "Cyklotrasa SacraVelo - Báč, Kyselica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
135,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |