Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0876/24 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 05.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0869/24 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 770,00 € 05.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0855/24 Online odborný seminár Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO s.r.o. 35900831 119,00 € 05.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0822/24 Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0871/24 Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" Trnavský samosprávny kraj 37836901 B-cyklo s.r.o. 52270670 884,00 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0856/24 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brook Partners Law Firm, s.r.o. 54481791 5 568,00 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0816/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 7 153,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
0814/24 Workshop: "Strategické konzultácie v KCT Trnava" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Big Name s. r. o. 46946101 1 800,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0824/24 Spravodajský servis Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 474,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0818/24 Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou, Horné Orešany 36090387 170,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0823/24 Premiestnenie a napojenie výdajníka vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARLUS Group s.r.o. 31411304 69,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0813/24 Workshop: "Mentoring v KCT Trnava" Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Tomáš Volek, advokát 52864898 200,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0878/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 90,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0866/24 Občerstvenie na podujatie DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 1 200,00 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0809/24 Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Z+M servis, a.s. 44195591 5 173,88 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0808/24 Balónová výzdoba na DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wonderwall s. r. o. 55549888 1 058,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0806/24 Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu Trnavský samosprávny kraj 37836901 TransData s.r.o. 35741236 1 884,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0801/24 Prenájom frankovacieho stroja IS 420 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0805/24 Kurz "Maľovanie akvarelom" Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAKUKI atelier s. r. o. 52750108 495,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0810/24 Workshop "Uprac si svoj vizuál" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jakub Benko 51167468 250,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0800/24 Stráženie parkoviska TTSK počas DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 218,40 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0829/24 Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEAN, s.r.o. 46436278 1 000,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0811/24 Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HOSPITALITY group s.r.o. 48289302 7 200,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0872/24 Televízny prijímač + držiak na stenu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 798,22 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0819/24 Školský nábytok Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 8 959,20 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0825/24 Ubytovanie pri príležitosti návštevy delegácie z Olomouckeho kraja Trnavský samosprávny kraj 37836901 HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o. 47504714 426,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0804/24 Občerstvenie a doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 197,50 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0860/24 Jednorázový zriaďovací poplatok za zriadenie služby o proskytnutí pdajov o polohe verejných vlakov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železnice Slovenskej republiky 31364501 362,40 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0812/24 Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 17 496,00 € 03.06.2024 04.07.2024 Faktúra
1024/24 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 941,46 € 03.06.2024 15.07.2024 Faktúra