Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/24 Normy - Pravidlá písania a úpravy písomností, Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 46,30 € 12.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0003/24 Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 4 992,00 € 12.01.2024 15.03.2024 Faktúra
0002/24 Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 8 496,00 € 12.01.2024 15.03.2024 Faktúra
0025/24 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 313,32 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0017/24 Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B Trnavský samosprávny kraj 37836901 Applipower, s.r.o. 44999631 354,00 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0018/24 Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 72,76 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0092/24 Podpora mzdového informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 32 131,20 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0091/24 Podpora personálneho informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 10 594,80 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0014/24 Multisport karty Trnavský samosprávny kraj 37836901 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 460,00 € 09.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0024/24 Náklady spojené s predmetom - elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 21,60 € 09.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0016/24 Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 49,20 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0013/24 Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 27,70 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0001/24 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seminaria, s.r.o. 26426218 119,20 € 08.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0012/24 Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 49,20 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
2122/23 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 082,26 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0023/24 Internet Unlimited Mini Trnavský samosprávny kraj 37836901 edoma seven s.r.o. 51060213 10,80 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0479/23 Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 180,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0478/23 Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 180,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0477/23 Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Senica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 180,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0476/23 Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 180,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0475/23 Pripravované projekty ORP - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Šamorín Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 180,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0474/23 Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 180,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0004/24 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 852,00 € 04.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0003/24 Prenájom optického vlákna SM Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-IT, s.r.o. 44102771 3 363,60 € 04.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2150/23 Vyúčtovanie - dodávka elektriny 2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,55 € 04.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0010/24 Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 03.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0008/24 Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 15 565,34 € 03.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0007/24 Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 42 929,47 € 03.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0006/24 Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 03.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0005/24 Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 369,08 € 03.01.2024 24.01.2024 Faktúra