0484/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
317,30 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0392/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 822,46 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0379/23 |
Kancerlárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
2 835,34 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0486/23 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
32,10 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0473/23 |
Vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Zateplenie budovy, obnova fasády, rekonštrukcia strechy - DSS pre dospelých v Hornom Bare" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
100,00 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0483/23 |
Vodné, stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
245,16 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0489/23 |
Parkovné na služobné mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
33,50 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0464/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0506/23 |
Internet Unlimited Mini 3/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0454/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,72 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0430/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 555,73 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0429/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
175,48 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0494/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
114,24 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0394/23 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
398,46 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0539/23 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 299,93 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0705/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0727/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane 3/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2171/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
217,30 € |
31.03.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0377/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 537,22 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0108/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
3 100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0373/23 |
Online seminár PAM 38.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0059/23 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 100,00 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0400/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
247,00 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0402/23 |
Pripravené jedlá - raut, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
990,50 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0411/23 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0401/23 |
Občerstvenie - Zastupiteľstvo TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
284,00 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0060/23 |
Inžinierska činnosť "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov - PD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
1 140,00 € |
29.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0409/23 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľovostr.ochrannej hrádze rieky Moravy, proj.Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
8 363,00 € |
29.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0375/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
40,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0055/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
46 550,41 € |
28.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |