Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0484/23 Vodné, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 317,30 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
0392/23 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 822,46 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
0379/23 Kancerlárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 2 835,34 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
0486/23 Preklad faktúr Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 32,10 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
0473/23 Vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Zateplenie budovy, obnova fasády, rekonštrukcia strechy - DSS pre dospelých v Hornom Bare" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 100,00 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
0483/23 Vodné, stočné,zrážky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 245,16 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
0489/23 Parkovné na služobné mot.vozidlá TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 33,50 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
0464/23 Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HAPPY Agency, s.r.o. 51104199 500,00 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
0506/23 Internet Unlimited Mini 3/2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 edoma seven s.r.o. 51060213 10,80 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
0454/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 51,72 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
0430/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 555,73 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
0429/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 175,48 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
0494/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 114,24 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
0394/23 Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 398,46 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
0539/23 Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" za rok 2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava 36022047 1 299,93 € 31.03.2023 17.05.2023 Faktúra
0705/23 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 9 662,28 € 31.03.2023 26.05.2023 Faktúra
0727/23 Vysielanie relácie Raňajky v župane 3/2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 4 200,00 € 31.03.2023 31.05.2023 Faktúra
2171/23 Zrážky /ŠH Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 217,30 € 31.03.2023 01.02.2024 Faktúra
0377/23 Elektronické stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 1 537,22 € 30.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0108/23 Trnavský samosprávny kraj 37836901 OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. 52291537 3 100,00 € 30.03.2023 15.06.2023 Faktúra
0373/23 Online seminár PAM 38.1 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 06.04.2023 Faktúra
0059/23 Stavebný dozor "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vivos limax, s. r. o. 46897747 1 100,00 € 29.03.2023 17.04.2023 Faktúra
0400/23 Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 DIGITEL, s.r.o. 46146997 247,00 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0402/23 Pripravené jedlá - raut, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 990,50 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0411/23 Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava 36022047 1,00 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0401/23 Občerstvenie - Zastupiteľstvo TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 284,00 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0060/23 Inžinierska činnosť "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov - PD" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progressum, s.r.o. 47344806 1 140,00 € 29.03.2023 24.04.2023 Faktúra
0409/23 Nájom častí vodnej stavby koruny ľovostr.ochrannej hrádze rieky Moravy, proj.Clean Mobility Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava 36022047 8 363,00 € 29.03.2023 24.04.2023 Faktúra
0375/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 40,00 € 28.03.2023 14.04.2023 Faktúra
0055/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 MOSAP, a.s. 36521671 46 550,41 € 28.03.2023 17.04.2023 Faktúra