Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0512/23 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Kuklov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Ľudovít Jurík 00911457 250,00 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0490/23 Doprava žiakov do Talencentra a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola, Školská 285, Čáry 37837044 200,00 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0479/23 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 4 032,00 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0476/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 30,00 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0072/23 Dobropis k faktúre č. 2850037066 za prenájom pozemku v k.ú. Leopoldov od 1.1. do 31.12.2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železnice Slovenskej republiky 31364501 45,04 € 13.04.2023 11.05.2023 Faktúra
1375/23 Seminár "Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 96,00 € 13.04.2023 28.09.2023 Faktúra
0477/23 Letenky Viedeň-Chicago a späť, storno poistenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 4 602,00 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0502/23 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 54,86 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0074/23 Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" Trnavský samosprávny kraj 37836901 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 5 081,28 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
0073/23 Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" Trnavský samosprávny kraj 37836901 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 6 122,90 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
0460/23 Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava - doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 1 530,00 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0076/23 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" Trnavský samosprávny kraj 37836901 BUNG Slovensko s.r.o. 35908025 12 041,62 € 11.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0509/23 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 219,00 € 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0475/23 Výspravky parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 715,09 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0466/23 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 464,18 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0068/23 Prenájom dočasného DZ úplnej uzávierky mostného objektu ev.č.513-06 Hlohovec od 12.11.2022 do 13.1.2023 - "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SATES, a.s. 31628541 18 910,68 € 06.04.2023 28.04.2023 Faktúra
0462/23 Spravodajský servis Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 420,00 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0496/23 Elektromontážne práce - úprava rozvádzača, štrukturovaná kabeláž LAN /Administratívna budova 2.posch., ul. Sibírska 1/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 8 950,87 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0468/23 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0472/23 Výroba stočka,farebnej podušky do pečiatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 18,55 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0459/23 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pre účel prevodu vlastníctva novovytvoreného pozemku k.ú. Piešťay Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 180,00 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0470/23 Kábel, polica, organizér rozdvojka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 250,11 € 06.04.2023 10.05.2023 Faktúra
0481/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,84 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0463/23 Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 48,60 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0439/23 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 852,00 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0437/23 Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 27,20 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0487/23 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 252,75 € 05.04.2023 26.04.2023 Faktúra
0431/23 Údržba a rozvoj informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 8 256,00 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0540/23 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 05.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0408/23 Prenájom optického vlákna SM Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-IT, s.r.o. 44102771 1 689,60 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra