0091/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier naStrednej odbornej škole elektrotechickej v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 906,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0090/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Obchodnej akadémii v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 420,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
10 584,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0088/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Spojenej škole, organizačná zložka Gymnáziun a organizačná zkožka Stredná športová škola Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
11 700,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0754/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
240,00 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0746/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0740/23 |
Drevené výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Anna Gdovinová |
34899961 |
|
92,00 € |
18.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0751/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
18.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1277/23 |
Prenájom priestorov II. Q. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
18.05.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0726/23 |
Seminár "Ochrana osobných údajov v r. 2023 v personálnej, mzdovej a účtovnej agende" Mgr. Kolevová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
50685406 |
|
85,00 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0730/23 |
Tričká s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
435,20 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0728/23 |
Kreatívne potreby - kartónová lepenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
41,70 € |
17.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0738/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
398,00 € |
17.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0753/23 |
Zriadenie konta regionálneho koordinátora kampane "Do práce na bicykli" od 1.4. do 30.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
280,00 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0742/23 |
Batohy na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
432,00 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0716/23 |
ePortal pre obce a mestá - Analýza a návrh riešenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 900,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0731/23 |
Cukrovinky do mini balíčkov na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetter Slovakia, spol. s r.o. |
34126619 |
|
96,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0713/23 |
Trofeje a medaile na športové podujatia organizované ÚTTSK za r.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
11 400,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0747/23 |
Hudobné CD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Július Szarka |
9 |
|
200,00 € |
16.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0709/23 |
Školenie "Telemedicína 2023 Zdravie na diaľku" - PhDr. Šmidovičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
|
213,60 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0706/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0708/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
220,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0715/23 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
912,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0725/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0729/23 |
Smart hodiny, bezdrôtové slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 726,22 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0734/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
399,86 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0755/23 |
Bilboardy pre Talentcentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
852,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0720/23 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
32,68 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0719/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0718/23 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
366,43 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |