0776/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0777/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 823,93 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0785/23 |
Oprava servera sieťovej časti servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 066,80 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0807/23 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
80,64 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0857/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 313,98 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0810/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
216,00 € |
30.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23 |
Seminár "Ako na problémy s pracovnou disciplínou zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
103,20 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0775/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
1 680,00 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/23 |
Edukačné pomôcky - hojdačky, kolotoč pre verejné detské ihrisko pre projekt "Rekonštrukcia detského ihriska v Šintave" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lefay s.r.o. |
022443211 |
|
4 049,00 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0781/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0791/23 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
600,00 € |
28.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0774/23 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 372,40 € |
28.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0779/23 |
Výroba veľkoplošného pútača pre projekt "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0778/23 |
Výroba veľkoplošného pútača "Vážska cyklomagistrála: časť Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0770/23 |
Tonery do kancelárie riaditeľa úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
322,40 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0767/23 |
Magnetický polep s logom TTSK pre služ.vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
42,48 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0825/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,23 € |
26.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0798/23 |
Workshop pre správcov cestných komunikácií - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
201,60 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0772/23 |
Umývanie áut - samoobslužný umývací program |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUX WASH, s.r.o. |
45619875 |
|
50,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0771/23 |
Realizácia inkluzívnych workshopov - projekt "Keď tvorenie spája" v rámci projektu PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtLab, s.r.o. |
51321700 |
|
300,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0787/23 |
Online konzekutívne tlmočenie pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
126,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0765/23 |
Športová sada TTSK - tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
604,80 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0762/23 |
Dochádzkový systém pre zamestnancov TTSK na SOŠ elektrotechnickej, Sibírska ul., Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
996,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0764/23 |
Deratizácia jarná v objekte býv.internátu vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 437,12 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0761/23 |
Plagáty na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
39,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0763/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty časti pozemku k.ú. Veľký Lég |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JA – ZNALECTVO spol. s r. o. |
54269822 |
|
400,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0788/23 |
Občerstvenike pre účastníkov školení realizovaných TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
80,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0121/23 |
Úpravy priestorov SPŠE PN pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - bezbarierový prístup-plošiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
21 282,00 € |
25.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |