Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0239/23 Stavebné práce "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAMOSTAV, s.r.o. 45441758 98 301,04 € 13.10.2023 09.11.2023 Faktúra
0245/23 Stavebné práce "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" Trnavský samosprávny kraj 37836901 CS, s.r.o. 44101937 13 198,85 € 13.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1537/23 Teplo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 317,75 € 13.10.2023 09.11.2023 Faktúra
0247/23 Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS a.s. 35727951 1 339 434,42 € 13.10.2023 13.12.2023 Faktúra
0246/23 Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS a.s. 35727951 1 658 772,77 € 13.10.2023 28.12.2023 Faktúra
0234/23 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" Trnavský samosprávny kraj 37836901 BUNG Slovensko s.r.o. 35908025 9 569,47 € 12.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0085/23 Poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cerbux Invest SA 0436905717 1 452,40 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0084/23 Kopírovanie /kanc.Brusel/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cerbux Invest SA 0436905717 4,20 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1522/23 Oprava služ.mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 85,39 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1510/23 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 103,60 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1509/23 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 1 559,00 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1538/23 Dodanie a montáž vložiek v Kreatívnom centre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Vrábel - SEZAM 33214760 499,50 € 12.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1570/23 Občerstvenie na akciu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 200,00 € 12.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1628/23 Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národné kariérne centrum SK, s.r.o. 50374851 18 804,00 € 12.10.2023 01.12.2023 Faktúra
1502/23 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 72,76 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
0227/23 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 3 840,00 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
1511/23 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
1503/23 Darčekové drevené balenie vína na repre účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 VÍNO-MASARYK s.r.o. 34143009 963,80 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
1542/23 Kalendáre a diáre na rok 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hauerland s.r.o. 35777885 1 624,00 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1548/23 Oprava kamerového systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 597,60 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1514/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie "XVI. Lubyho právnické dni" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nadácia Štefana Lubyho 31771939 1 000,00 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1505/23 Tepovanie a čistenie mot. vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 320,02 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1504/23 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 350,22 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1610/23 Doméne nezabudnemett.sk od 11.10.2023 do 10.10.2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 WebSupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0226/23 Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 277 487,40 € 11.10.2023 31.10.2023 Faktúra
1599/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 30,00 € 11.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1598/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 30,00 € 11.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1719/23 Doprava žiakov do Talencentra a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola J. Palárika 36093734 180,00 € 11.10.2023 28.11.2023 Faktúra
0219/23 Stavebný dozor "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 1 560,00 € 10.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0218/23 Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 960,00 € 10.10.2023 19.10.2023 Faktúra