1622/23 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
588,52 € |
27.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1612/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
56,64 € |
27.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1660/23 |
Prenájom nebyových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
55,80 € |
27.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1702/23 |
Náplň do difúzerov v budove ÚTTSK, údržba a servis difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
480,00 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1613/23 |
Občerstvenie, doprava "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 943,75 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1698/23 |
Edukačné pomôcky - informačná brožúra pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
300,00 € |
27.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1635/23 |
Realizácia značenia a osádzania prvkov cyklistickej infraštruktúry, spracovanie všetkých zrealizovaných prác v elektronickej forme na CD nosiči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
26 220,00 € |
27.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0117/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1657/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1608/23 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
8,90 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23 |
Letenky Viedeň-Frankfurt-Bilbao |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
161,37 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0091/23 |
Letenky Viedeň-Frankfurt-Bilbao |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
161,37 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1614/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
800,00 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1699/23 |
Zimné pneumatiky na služobné mot. vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
2 131,99 € |
26.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0263/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
458 576,94 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0262/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
13 421,59 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1626/23 |
Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
7 165,20 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0298/23 |
Nástroje pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAMOTECH s. r. o. |
52700763 |
|
7 000,00 € |
26.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1763/23 |
Zasadnutie združenia SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & L Real Krakovany, spol. s r.o. |
35879921 |
|
4 873,70 € |
26.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1591/23 |
Seminár "Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spolu so zohľadnením noviel zákona" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1584/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1583/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
287,52 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1638/23 |
Dobropis k faktúre č. 7161464284 za dodávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,24 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1639/23 |
Dobropis k fa 7191161529 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
28,39 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1637/23 |
Dobropis k faktúre 7201092037 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,39 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1636/23 |
Dobropis k faktúre č. 7161492988 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,98 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1592/23 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo |
36080420 |
|
14,70 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1587/23 |
Odstránenie následkov vandalizmu - odvoz, opravu a osadenie dopravného značenia z cyklotrasy Vážska cyklomagistrála 1.1 Sereď - Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
1 324,87 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1588/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,40 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1620/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
342,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |