1928/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
324,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1857/23 |
Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1905/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
882,62 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1902/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1897/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1895/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 995,22 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1983/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
20,62 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0339/23 |
Sadové úpravy pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
9 507,96 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0338/23 |
Sadové úpravy pre DSS Okoč - Opatovský Sokolec, RD Okoč II "Deinštitunalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
5 088,73 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1932/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko 11/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0318/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu stavby "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany od 18.4.2023 do 30.11.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
3 480,00 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1868/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení divadelného predstavenia "Burundanga" v obci Ňárad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Csemadok Základná organizácia Ňárad |
001777170297 |
|
2 500,00 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0372/23 |
Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
21 840,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1891/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,85 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1890/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 918,22 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1889/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 220,74 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1919/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
422,70 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1888/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
491,72 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1887/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36,07 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1872/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 879,66 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1869/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,56 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1873/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,73 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1871/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,10 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1870/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 072,36 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1864/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 981,21 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1968/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052318492 za dodávku elektriny 3/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,21 € |
30.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2000/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č.1052323335 za dodávku elektriny 4/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,23 € |
30.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0107/23 |
Ubytovanie pre podpredsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Royal Warwick Société Anonyme |
BE0406.980.128 |
|
485,48 € |
30.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1835/23 |
Občerstvenie na školenie "Účtovná závierka k 31.12.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 560,95 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1854/23 |
Ochranné sklo a ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,23 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |