Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1928/23 Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 324,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1857/23 Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1905/23 Poskytnutie právnych služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. 54199808 882,62 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
1902/23 Vysielanie relácie Raňajky v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 4 200,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
1897/23 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 432,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
1895/23 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 995,22 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
1983/23 Preklad textov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 20,62 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
0339/23 Sadové úpravy pre Kreatívne centrum Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 DS Garden, s.r.o. 46903763 9 507,96 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
0338/23 Sadové úpravy pre DSS Okoč - Opatovský Sokolec, RD Okoč II "Deinštitunalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" Trnavský samosprávny kraj 37836901 DS Garden, s.r.o. 46903763 5 088,73 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
1932/23 Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko 11/2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 196,05 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
0318/23 Výkon odborného autorského dohľadu stavby "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany od 18.4.2023 do 30.11.2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mideas, s.r.o. 36850811 3 480,00 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
1868/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení divadelného predstavenia "Burundanga" v obci Ňárad Trnavský samosprávny kraj 37836901 Csemadok Základná organizácia Ňárad 001777170297 2 500,00 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
0372/23 Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 21 840,00 € 30.11.2023 30.12.2023 Faktúra
1891/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 221,85 € 30.11.2023 30.12.2023 Faktúra
1890/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 918,22 € 30.11.2023 30.12.2023 Faktúra
1889/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 220,74 € 30.11.2023 30.12.2023 Faktúra
1919/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 422,70 € 30.11.2023 06.02.2024 Faktúra
1888/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 491,72 € 30.11.2023 06.02.2024 Faktúra
1887/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 36,07 € 30.11.2023 06.02.2024 Faktúra
1872/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 879,66 € 30.11.2023 06.02.2024 Faktúra
1869/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 32,56 € 30.11.2023 06.02.2024 Faktúra
1873/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,73 € 30.11.2023 07.02.2024 Faktúra
1871/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 24,10 € 30.11.2023 07.02.2024 Faktúra
1870/23 Dobropis - dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 072,36 € 30.11.2023 07.02.2024 Faktúra
1864/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 981,21 € 30.11.2023 07.02.2024 Faktúra
1968/23 Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052318492 za dodávku elektriny 3/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11,21 € 30.11.2023 17.02.2025 Faktúra
2000/23 Dobropis /opravný doklad/ k fa č.1052323335 za dodávku elektriny 4/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12,23 € 30.11.2023 17.02.2025 Faktúra
0107/23 Ubytovanie pre podpredsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Royal Warwick Société Anonyme BE0406.980.128 485,48 € 30.11.2023 21.02.2025 Faktúra
1835/23 Občerstvenie na školenie "Účtovná závierka k 31.12.2023" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 1 560,95 € 29.11.2023 13.12.2023 Faktúra
1854/23 Ochranné sklo a ochranné púzdro na mobil Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,23 € 29.11.2023 13.12.2023 Faktúra