2130/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 187,34 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2128/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2134/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2138/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 788,96 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2146/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2101/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2131/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,34 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2126/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
|
230,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2108/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2140/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 920,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2124/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2106/23 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2158/23 |
Zemný plyn 1.8. - 31.12.2023 /DM VOD 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 116,14 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2144/23 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 336,94 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2162/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 530,48 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2160/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
342,78 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2139/23 |
Servisné služby 12/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2107/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 040,70 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2142/23 |
Parkovné na služobné mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
49,50 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2149/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
926,23 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2148/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
892,96 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2147/23 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
732,53 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2164/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,22 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2153/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
455,86 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2152/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
68,66 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2141/23 |
Elektrická energia kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
188,35 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2159/23 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
229,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2133/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,38 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2166/23 |
Poplatok za poskytovanie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
57,24 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2167/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
331,60 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |