0011/20 |
Čistiace tabletky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
10,33 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0010/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0020/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0013/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0220/20 |
Oprava a údržba satelitného systému - preinštalovanie a naladenie SAT prístroja, sfunkčnenie karty Skylink /Študentská ul.,byt č.3/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
48,00 € |
09.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2458/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2019, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
08.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2456/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 9/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
08.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0045/20 |
Znalecký posludok na stanovenie všeob.hodnoty na pozemky k.ú. Horné Janíky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
271,00 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2445/19 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
29,15 € |
08.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2446/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 211,18 € |
08.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0016/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň Hlohovec p. Schliková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ s VJM Dunajská Streda p.Borošová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2439/19 |
Sťahovanie vianočných stromčekov a ozdôb - trasa Trnava-Zemianske Sady-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
85,00 € |
07.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2497/19 |
Predplatné denníka SME, PRAVDA,DENNÍKA N od 1.1. do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
512,27 € |
06.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2476/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
292,32 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2461/19 |
Dodávka elektriny 11.6..-31.12.2019 /Voderady 164/ - vyúčtovanie, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
343,35 € |
06.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0019/20 |
Odborné preklady pre potreby projektu SacraVelo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOPHOS, s.r.o. |
46966765 |
|
736,56 € |
03.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2444/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 941,49 € |
03.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2436/19 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
23,40 € |
03.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0008/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 441,87 € |
03.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2448/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2447/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 222,10 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0009/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0018/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2496/19 |
Štúdia realizovateľnosti - Cesta II/426 v úseku od križovatky ciest II/426 a III/1127 smer Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
27 240,00 € |
02.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0182/20 |
Poplatky za služby - kancelária Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
02.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2469/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
408,08 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2468/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 687,52 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2465/19 |
Telekomunikačné poplatky za ICT služby eVUC SOP od 1.1. do 31.1.2020, telekomunikačné poplatky ostatné 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2464/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |