Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/20 Čistiace tabletky do kávovaru Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 10,33 € 09.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0010/20 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 327,40 € 09.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0020/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 09.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0013/20 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 264,00 € 09.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0220/20 Oprava a údržba satelitného systému - preinštalovanie a naladenie SAT prístroja, sfunkčnenie karty Skylink /Študentská ul.,byt č.3/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Silvester Klačan 34948546 48,00 € 09.01.2020 21.03.2020 Faktúra
2458/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2019, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 156,00 € 08.01.2020 21.02.2020 Faktúra
2456/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 9/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 42,00 € 08.01.2020 21.02.2020 Faktúra
0045/20 Znalecký posludok na stanovenie všeob.hodnoty na pozemky k.ú. Horné Janíky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Jolán Németh 36081469 271,00 € 08.01.2020 26.02.2020 Faktúra
2445/19 Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západosl.energetika a.s. 35823551 29,15 € 08.01.2020 19.02.2020 Faktúra
2446/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 211,18 € 08.01.2020 19.02.2020 Faktúra
0016/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň Hlohovec p. Schliková Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 33,54 € 08.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0015/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ s VJM Dunajská Streda p.Borošová Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 08.01.2020 26.02.2020 Faktúra
2439/19 Sťahovanie vianočných stromčekov a ozdôb - trasa Trnava-Zemianske Sady-Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 85,00 € 07.01.2020 15.02.2020 Faktúra
2497/19 Predplatné denníka SME, PRAVDA,DENNÍKA N od 1.1. do 31.12.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 512,27 € 06.01.2020 27.01.2020 Faktúra
2476/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 292,32 € 06.01.2020 19.02.2020 Faktúra
2461/19 Dodávka elektriny 11.6..-31.12.2019 /Voderady 164/ - vyúčtovanie, úrok z omeškania Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 343,35 € 06.01.2020 18.02.2020 Faktúra
0019/20 Odborné preklady pre potreby projektu SacraVelo Trnavský samosprávny kraj 37836901 SOPHOS, s.r.o. 46966765 736,56 € 03.01.2020 18.02.2020 Faktúra
2444/19 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 941,49 € 03.01.2020 19.02.2020 Faktúra
2436/19 Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 23,40 € 03.01.2020 19.02.2020 Faktúra
0008/20 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 16 441,87 € 03.01.2020 02.03.2020 Faktúra
2448/19 Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 3 746,76 € 02.01.2020 21.02.2020 Faktúra
2447/19 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 222,10 € 02.01.2020 19.02.2020 Faktúra
0009/20 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 025,37 € 02.01.2020 19.02.2020 Faktúra
0018/20 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 02.01.2020 19.02.2020 Faktúra
2496/19 Štúdia realizovateľnosti - Cesta II/426 v úseku od križovatky ciest II/426 a III/1127 smer Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 MATIG s.r.o. 35827483 27 240,00 € 02.01.2020 02.03.2020 Faktúra
0182/20 Poplatky za služby - kancelária Brusel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cerbux Invest SA 0436905717 1 237,66 € 02.01.2020 14.03.2020 Faktúra
2469/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 408,08 € 01.01.2020 21.02.2020 Faktúra
2468/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 687,52 € 01.01.2020 21.02.2020 Faktúra
2465/19 Telekomunikačné poplatky za ICT služby eVUC SOP od 1.1. do 31.1.2020, telekomunikačné poplatky ostatné 12/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.01.2020 21.02.2020 Faktúra
2464/19 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 194,93 € 01.01.2020 21.02.2020 Faktúra