0026/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0028/20 |
Pečiatka Trodat, štočok s menom Ing.Poláčková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
38,14 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0023/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0051/20 |
Kreditačný poplatok 2020 - frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0032/20 |
Spustenie plynových kotlov do prevádzky, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
250,00 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2505/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
592,51 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0001/20 |
Stavebný dozor počas realizácie stavby "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
6 480,00 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2502/19 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od 1.10. - 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
291,39 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2486/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Vianočného koncertu Missa pastoralis Slovacca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša |
36092665 |
|
1 000,00 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0035/20 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1. do 31.3.2020 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0044/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2503/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
893,06 € |
13.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0037/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0036/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0034/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0046/20 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
615,18 € |
13.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0027/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
977,93 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2477/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
2 496,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0041/20 |
Zemný plyn 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0040/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
851,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0029/20 |
Telefonne poplatky, paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0021/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DD a DSS Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0017/20 |
Brožúry na propagáciu cestovného ruchu kraja na výstavách a veľtrhoch 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
7 308,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0025/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0024/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0022/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
460,08 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2471/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
288,00 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0012/20 |
Stočok, poduška,pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
99,92 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0014/20 |
Servis na karte sky link v kancelárii podpredsedu Berényiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
35,00 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2467/19 |
Služby časovej pečiatky od 1.1.-31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
20,33 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |