0242/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 229,72 € |
31.01.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0241/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
10 349,81 € |
31.01.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0125/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.01.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0094/20 |
Tašky na profily a na časti stánku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING a.s. |
47852453 |
|
744,12 € |
30.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0103/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,74 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0107/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0144/20 |
Hydrogeologické posudky území vo vybraných zariadeniach TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DRILL, s.r.o. |
35966645 |
|
1 440,00 € |
30.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0091/20 |
Predplatné Online Denník N KLUB na 3 prístupy /Mgr.Viskupič,Mgr.Fekiač,Mgr.Markovič/ od 1.2.2020 -31.1.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
218,25 € |
29.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0095/20 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Vrádište |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
29.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0089/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
29.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0005/20 |
Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
2 720,00 € |
29.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0005/20 |
Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
2 720,00 € |
29.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0115/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 29.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
660,00 € |
29.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0112/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
180,00 € |
29.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0123/20 |
Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
188,40 € |
29.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0136/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ OaS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0106/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0097/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0317/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
29.01.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0105/20 |
Zemný plyn 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,54 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0100/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0099/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0081/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0087/20 |
Koliesková rezačka s podstavcom a odpadovým vakom s pevnou kovovou základňou a reznou hlavou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
47243015 |
|
183,96 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0122/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0121/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0120/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0119/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0118/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0104/20 |
Zemný plyn 1/2020 - storno faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
851,00 € |
28.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |