Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0242/20 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 8 229,72 € 31.01.2020 11.04.2020 Faktúra
0241/20 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 10 349,81 € 31.01.2020 11.04.2020 Faktúra
0125/20 Vysielanie relácie Streda v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 2 457,60 € 31.01.2020 01.05.2020 Faktúra
0094/20 Tašky na profily a na časti stánku Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS ADVERTISING a.s. 47852453 744,12 € 30.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0103/20 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 117,74 € 30.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0107/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 30.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0144/20 Hydrogeologické posudky území vo vybraných zariadeniach TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 DRILL, s.r.o. 35966645 1 440,00 € 30.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0091/20 Predplatné Online Denník N KLUB na 3 prístupy /Mgr.Viskupič,Mgr.Fekiač,Mgr.Markovič/ od 1.2.2020 -31.1.2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 N Press, s.r.o. 46887491 218,25 € 29.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0095/20 Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Vrádište Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Róbert Kudláč 40202496 200,00 € 29.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0089/20 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 29.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0005/20 Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj 37836901 ENgeo, s.r.o. 50663445 2 720,00 € 29.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0005/20 Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj 37836901 ENgeo, s.r.o. 50663445 2 720,00 € 29.01.2020 13.02.2020 Faktúra
0115/20 Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 29.1.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DIGITEL, s.r.o. 46146997 660,00 € 29.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0112/20 Pitná voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 180,00 € 29.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0123/20 Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 188,40 € 29.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0136/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ OaS Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0106/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0097/20 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0317/20 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 29.01.2020 10.04.2020 Faktúra
0105/20 Zemný plyn 1/2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,54 € 28.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0100/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 413,03 € 28.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0099/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 738,24 € 28.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0081/20 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 327,40 € 28.01.2020 07.03.2020 Faktúra
0087/20 Koliesková rezačka s podstavcom a odpadovým vakom s pevnou kovovou základňou a reznou hlavou Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mercateo Slovakia s.r.o. 47243015 183,96 € 28.01.2020 07.03.2020 Faktúra
0122/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,70 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0121/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8,24 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0120/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 674,99 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0119/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 59,02 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0118/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 556,98 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0104/20 Zemný plyn 1/2020 - storno faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 851,00 € 28.01.2020 17.03.2020 Faktúra