0578/20 |
Poplatky za služby/kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0523/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
598,63 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0565/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
506,82 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie:"Modernizácia školy HA Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
8 880,00 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0585/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
618,97 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0584/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0583/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0582/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 024,19 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0581/20 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ od 1.4.2020 - 31.3.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0564/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,96 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0563/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 930,69 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0562/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
603,15 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0561/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0554/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 108,12 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0659/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
01.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0020/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SOŠT v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
1 500,00 € |
01.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0493/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0499/20 |
Čistiace prostriedky, vrecia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
90,66 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0506/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,12 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0502/20 |
Inventár pre karanténne strediská v OvZP TTSK - SOŚ podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
1 948,32 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0539/20 |
Znalecký posudok na účel predaja súboru objektov a pozemkov bývalého SOU poľnohospodárskeho k.ú. Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
2 500,00 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0516/20 |
Výsadba drevín v k.ú. Kopčany popri cyklotrase k lávke cez rieku Morava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
9 885,96 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0630/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 193,55 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0597/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,07 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0596/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
831,15 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0592/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,85 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0573/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
184,28 € |
31.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0591/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0553/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky 3/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 781,39 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0500/20 |
Propagačné materiály pre účely projektu "Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
3 290,00 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |