Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0721/20 Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 147,61 € 30.04.2020 23.06.2020 Faktúra
0802/20 Bicykle pre účely projektu "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli" Trnavský samosprávny kraj 37836901 CKD market s.r.o. 36232017 6 625,00 € 30.04.2020 27.06.2020 Faktúra
0696/20 Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HAPPY Agency, s.r.o. 51104199 500,00 € 30.04.2020 30.06.2020 Faktúra
0671/20 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 10 548,48 € 30.04.2020 30.06.2020 Faktúra
0745/20 Odborné právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 1 140,00 € 30.04.2020 07.07.2020 Faktúra
0675/20 Studená voda pre TÚV 4/2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 31,06 € 29.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0674/20 Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Majstrovstiev sveta "B" kategorie v Irkutsku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská asociácia Bandy 50897152 3 000,00 € 29.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0681/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0663/20 Kosačka Husqvarna Trnavský samosprávny kraj 37836901 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 187,50 € 28.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0669/20 Pitná voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 56,00 € 28.04.2020 15.06.2020 Faktúra
0673/20 Finančná spoluúčasť na spoluorganizovanie slávnostnej akadémie pri príležitosti životného jubilea - 80 rokov rodáka Mgr.Jozefa Štibrányiho Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Vlčkovce 00682209 1 000,00 € 28.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0672/20 Tlač a výlep billboardov v súvislosti s Coronavírusom a propagáciou pomocnej linky Trnavský samosprávny kraj 37836901 BigMedia, spol. s r. o. 43999999 1 224,00 € 28.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0726/20 Rukavice vinylové Trnavský samosprávny kraj 37836901 EXA Consult, s.r.o. 36275085 2 040,00 € 28.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0661/20 Návleky na obuv, overaly jednorázové s kapucňou - COVID 19 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Global power s.r.o. 35827815 5 256,00 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
0657/20 Školenie "Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 60,00 € 27.04.2020 03.06.2020 Faktúra
0668/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 27.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0704/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8,24 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0703/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 674,99 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0702/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 59,02 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0701/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 556,98 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0700/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,70 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0699/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 738,24 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0698/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 419,55 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0652/20 Oprava služ. motor.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 218,69 € 24.04.2020 05.06.2020 Faktúra
0655/20 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 389,16 € 24.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0658/20 Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 364,68 € 24.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0650/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 23.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0680/20 Tlmočenie tlačovej besedy SK8 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Milena Fabšicová 47045639 25,00 € 23.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0643/20 Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 121,50 € 22.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0649/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 22.04.2020 10.06.2020 Faktúra