1377/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
848,46 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1502/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 712,29 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1501/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
6 364,44 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1218/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
31.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1346/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1343/20 |
Nepretržitá pohotovosť 8/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1333/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1391/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1400/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,63 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1427/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,50 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1426/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 078,21 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1425/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 751,79 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0052/20 |
Úprava štruktúrovanej kabeláže - rekonštrukcia internátu SPŠ TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 603,20 € |
31.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1403/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
53,25 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1381/20 |
Pitná voda,plastové poháre,ručná pumpa k barelom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
156,50 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1422/20 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
112,33 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1325/20 |
Odborné prehliadky výťahov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1370/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1387/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1327/20 |
Vlajka Bieloruska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
58,80 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1356/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 855,46 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1373/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 009,37 € |
31.08.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1411/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
600,00 € |
31.08.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1404/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1525/20 |
Upratovacie služby nad rámec zmluvy v súvislosti s ochorením COVID-19 od 25.8.-28.8.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
828,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1398/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
92,00 € |
30.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1332/20 |
Veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
29.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1324/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
23,20 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1326/20 |
Výmena stupných dverí do budovy ÚTTSK od parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
3 100,00 € |
28.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1321/20 |
Kytica, vence na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
145,00 € |
28.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |