0214/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
77,72 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0213/19 |
Aplikácia na správu sociálnych sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
66,00 € |
15.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0258/19 |
Školenie "Protokol a spoločenská etiketa v pracovnom styku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elizabeth & Partners s.r.o. |
51192853 |
|
550,00 € |
15.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0206/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
250,37 € |
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0207/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
120,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0217/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
302,29 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0211/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
15.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0007/19 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INGREKO s.r.o. |
47224959 |
|
1 676,00 € |
15.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0381/19 |
Dodávka zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 696,76 € |
15.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0463/19 |
Preklad letákov používaných na veľtrhoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xénia Takáčová |
45331618 |
|
351,90 € |
15.02.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0202/19 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
14,90 € |
14.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0191/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0181/19 |
Údržba a čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
118,26 € |
13.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0210/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
162,80 € |
13.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0218/19 |
Vysielanie prenosu zasadnutia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
576,00 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0199/19 |
Kancelárske potreby pre Odbor kultúry a športu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
589,10 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0203/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0209/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
12.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0180/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
12.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0196/19 |
Zľava k DEKVS za 1/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,52 € |
12.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0005/19 |
Skutočne zrealizované práce na stavbe: 3434 Lávka přes řeku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
66 295,96 € |
12.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0183/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
482,57 € |
12.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0234/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
27 153,77 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0233/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 573,74 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0232/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 379,12 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0231/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 857,84 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0230/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 656,68 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0229/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
10 460,83 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0228/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
41 521,70 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0227/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 848,04 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |