| 0531/19 | 
    Kancelárske potreby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Milan Letovanec - Lemax | 
    17672562 | 
     | 
    198,38 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0504/19 | 
    Veniec - 74. výročie oslobodenia mesta Trnava |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Kvetinárstvo Sophia | 
    40343901 | 
     | 
    50,00 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0529/19 | 
    Občerstvenie pre potreby projektu RPC SK-CZ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany | 
    00654302 | 
     | 
    74,90 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0520/19 | 
    Prenájom nebyt. priestorov  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. | 
    44455356 | 
     | 
    250,00 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0528/19 | 
    Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Veolia Energia Slovensko, a.s. | 
    35702257 | 
     | 
    186,00 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0554/19 | 
    Telekomunikačné poplatky za služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    10 933,20 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0552/19 | 
    Telekomunikačné poplatky za služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    20 691,50 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0551/19 | 
    Telekomunikačné-hlasové služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    525,08 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0550/19 | 
    Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ od 1.4.2019-31.3.2020 |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    23,90 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0549/19 | 
    Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    8 193,43 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0483/19 | 
    Aplikačné a systémové konzultácie |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    VEMA s.r.o. | 
    31355374 | 
     | 
    26,94 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0539/19 | 
    Telefonne poplatky,mobilný internet  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    1 955,84 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    29.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0538/19 | 
    Telefonne poplatky  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    611,80 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    29.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0537/19 | 
    Telefonne poplatky 1.3.-31.3.2019 - SMS karta serverovňa |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    7,78 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    29.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0484/19 | 
    Stravné lístky  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    DOXX - stravné lístky | 
    36391000 | 
     | 
    15 108,75 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0471/19 | 
    Strážna služba  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Agentúra S + L s.r.o.  | 
    36266477 | 
     | 
    8 356,08 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0900/19 | 
    Telefónne poplatky-Magio internet XL  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    49,00 € | 
    01.04.2019 |    
     | 
     | 
    12.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0527/19 | 
    Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2019 |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    20 865,60 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    15.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0526/19 | 
    Tematický monitoring médií  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovakia Online s.r.o. | 
    31402445 | 
     | 
    360,00 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    16.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0494/19 | 
    Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    AUTOCONT s.r.o. | 
    36396222 | 
     | 
    5 523,36 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0569/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    603,43 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0568/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 342,82 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0567/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    109,17 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0560/19 | 
    Právne služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Winton s.r.o. | 
    36861243 | 
     | 
    3 600,00 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0524/19 | 
    PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | 
    35708182 | 
     | 
    662,36 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0547/19 | 
    Dioptrické sklá s PC, rámy |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Optika D+K | 
    34617302 | 
     | 
    285,46 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    29.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0558/19 | 
    Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    DATALAN, a.s. | 
    35810734 | 
     | 
    9 542,15 € | 
    31.03.2019 |    
     | 
     | 
    12.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0477/19 | 
    Studená voda pre TÚV  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    STEFE Trnava, s.r.o. | 
    36277215 | 
     | 
    77,75 € | 
    29.03.2019 |    
     | 
     | 
    09.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0018/19 | 
    Automatizácia FIN5-04 - odovzdanie analýzy |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Asseco Solutions, a.s. | 
    00602311 | 
     | 
    3 789,02 € | 
    29.03.2019 |    
     | 
     | 
    14.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0017/19 | 
    Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP - automatizované spracovanie finančných a účtovných výkazov - odovzdanie analýzy |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Asseco Solutions, a.s. | 
    00602311 | 
     | 
    6 035,69 € | 
    29.03.2019 |    
     | 
     | 
    14.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra |