| 0628/19 | 
    Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovenská pošta | 
    36631124 | 
     | 
    3 300,00 € | 
    23.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0615/19 | 
    Sťahovanie dokumentácie z SOŠ poľn. a služieb TT do Štátneho archívu |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Roman Sawicki 
Sťahovanie | 
    35402385 | 
     | 
    100,00 € | 
    23.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0022/19 | 
    Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    AF - CITYPLAN s.r.o.  | 
    47307218 | 
     | 
    110 500,00 € | 
    23.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0610/19 | 
    Veniec - slávnostné odhalenie pamätníka vojnoých zajatcov I.svetovej vojny vo Veľkom Mederi |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Kvetinárstvo Sophia | 
    40343901 | 
     | 
    50,00 € | 
    18.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0641/19 | 
    Brožúrky |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Bright, s.r.o. | 
    36777633 | 
     | 
    198,00 € | 
    18.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0627/19 | 
    Športové sady TTSK - sťahovacie vaky, tričká  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Xtra Slovakia s.r.o. | 
    36270687 | 
     | 
    3 955,20 € | 
    18.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0609/19 | 
    Aplikačné a systémové konzultácie  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    VEMA s.r.o. | 
    31355374 | 
     | 
    53,88 € | 
    18.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0612/19 | 
    Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlá  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MIKONA s.r.o. | 
    36221783 | 
     | 
    762,24 € | 
    17.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0608/19 | 
    Káva pre potreby Odboru financií |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MyCoffee, s.r.o. | 
    45551201 | 
     | 
    62,30 € | 
    17.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0620/19 | 
    Preklad textu zo slovenského do anglického jazyka pre potreby projektu "Discover the Small" |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    SOPHOS, s.r.o. | 
    46966765 | 
     | 
    150,48 € | 
    17.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0624/19 | 
    Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    OZS Skalica, s.r.o. | 
    36227072 | 
     | 
    6,97 € | 
    17.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0622/19 | 
    Oprava mot.vozidla  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ALDY Trnava, a.s. | 
    36229971 | 
     | 
    293,08 € | 
    17.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0598/19 | 
    Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2018 |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    STEFE Trnava, s.r.o. | 
    36277215 | 
     | 
    3 175,11 € | 
    16.04.2019 |    
     | 
     | 
    24.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0597/19 | 
    Toaletný papier, papierové utierky |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 
    31411045 | 
     | 
    193,80 € | 
    16.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0619/19 | 
    Čistiace potreby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 
    31411045 | 
     | 
    618,76 € | 
    16.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0925/19 | 
    Prenájom priestorov za účelom verejného stretnutia s občanmi v rámci procesu Participatívneho rozpočtu |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Mestská knižnica mesta Piešťany | 
    00182885 | 
     | 
    25,50 € | 
    16.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0618/19 | 
    Odborné skúšky a prehliadky elektrickej prípojky NN 400 V /LOKA HODY Galanta/ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    EL-PO s.r.o. | 
    46917292 | 
     | 
    96,00 € | 
    15.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0582/19 | 
    Medaile - XIII.Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra | 
    34217240 | 
     | 
    2 485,20 € | 
    15.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0591/19 | 
    Plastové fľaše s logom TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    DEMI šport plus, s.r.o. | 
    36531154 | 
     | 
    4 200,00 € | 
    15.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0613/19 | 
    Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava | 
    3602204701 | 
     | 
    291,39 € | 
    15.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0611/19 | 
    PHM,diaľničné poplatky,servisný poplatok,autokozmetika |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | 
    35708182 | 
     | 
    1 359,62 € | 
    15.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0616/19 | 
    Odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení v budove ÚTTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    KMKLIMA s.r.o. | 
    44855222 | 
     | 
    3 336,00 € | 
    15.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0589/19 | 
    Veniec |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Kvetinárstvo Sophia | 
    40343901 | 
     | 
    50,00 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    01.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0592/19 | 
    Prenájom nebyt.priestorov  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 
    36086975 | 
     | 
    15,00 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    01.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0602/19 | 
    Samolepka s textom "Objekt chránený kamerovým systémom" |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa | 
    37036106 | 
     | 
    45,60 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    01.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0605/19 | 
    Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    OBORIL, s.r.o. | 
    50588711 | 
     | 
    363,60 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0596/19 | 
    Vínový set SONOMA s potlačou logom TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Xtra Slovakia s.r.o. | 
    36270687 | 
     | 
    1 497,00 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0575/19 | 
    Vybavenie lekárničiek |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CIMED, s. r. o.
Lekáreň a zdravotnícke potreby MEDA | 
    36821829 | 
     | 
    86,81 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    05.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0574/19 | 
    Vybavenie lekárničiek |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CIMED, s. r. o.
Lekáreň a zdravotnícke potreby MEDA | 
    36821829 | 
     | 
    294,74 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    05.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0021/19 | 
    Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za marec 2019  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Doprastav, a.s | 
    31333320 | 
     | 
    47 017,99 € | 
    12.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra |