| 0629/19 | 
    Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. | 
    43999948 | 
     | 
    83,90 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0650/19 | 
    Oprava mot.vozidla  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ALDY Trnava, a.s. | 
    36229971 | 
     | 
    576,68 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0653/19 | 
    Zabezpečenie rozhodcov,pracovníkov požiarnej ochrany a materiálne zabezpečenie športovísk na ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovenská asociácia športu na školách ŠH Mladosť | 
    17325391 | 
     | 
    4 999,00 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0644/19 | 
    Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Gymnázium Jána Hollého Trnava | 
    00160466 | 
     | 
    98,00 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0630/19 | 
    Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    TOP-RELAX s.r.o. | 
    36836061 | 
     | 
    2 052,00 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0697/19 | 
    Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ARRIVA Trnava, a.s. | 
    36249840 | 
     | 
    2 244,00 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0023/19 | 
    Vema - nasadenie a sprevádzkovanie programového vybaveia dochádzkového systému - dobr. |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    VEMA s.r.o. | 
    31355374 | 
     | 
    7 392,00 € | 
    26.04.2019 |    
     | 
     | 
    31.05.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0623/19 | 
    Náradie - Kärcher zametač, Bosch zameriavač laser |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 
    18049401 | 
     | 
    389,88 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    04.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0625/19 | 
    Technické zabezpečenie podujatia - XIII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    AGENCY J.H. - Ján Hrčka | 
    33201340 | 
     | 
    4 800,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0635/19 | 
    Banner s logom Župnej olympiády stredoškolskej mládeže  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    L´FABRICA, s.r.o. | 
    50595831 | 
     | 
    695,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0633/19 | 
    Kávovar  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    VTM Gastroz - servis, údržba | 
    34407316 | 
     | 
    1 100,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0634/19 | 
    Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    SAD Dunajská Streda, a.s. | 
    36245488 | 
     | 
    276,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0631/19 | 
    Prenájom nebyt.priestorov /participatívny rozpočet 2.kolo/ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola rozvoja vidieka s  VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda | 
    00162329 | 
     | 
    8,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0646/19 | 
    Maľovanie budovy ÚTTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    PEM TRADE, s.r.o. | 
    46989391 | 
     | 
    1 162,27 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0645/19 | 
    Maľovanie budovy ÚTTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    PEM TRADE, s.r.o. | 
    46989391 | 
     | 
    1 975,19 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0632/19 | 
    Finančná spoluúčasť pri vydaní publikácie M.Mackovej  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    DAXE, spol. s r.o. | 
    35876701 | 
     | 
    2 000,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0657/19 | 
    Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 
    00893412 | 
     | 
    115,40 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0656/19 | 
    Občerstvenie  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 
    00893412 | 
     | 
    315,02 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0707/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    60,41 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0706/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 484,28 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0704/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 177,62 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0703/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 922,07 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0701/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    173,71 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    13.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0642/19 | 
    Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta | 
    00351873 | 
     | 
    8,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0680/19 | 
    Technické zabezpečenie - disciplíny boxu pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    KO Box CLUB Galanta | 
    45014132 | 
     | 
    3 210,60 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0705/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    21,30 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    20.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0759/19 | 
    Stojan - rúra s uzamykateľným záklopom |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ALBA - STEEL, s.r.o.  | 
    46823603 | 
     | 
    150,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0724/19 | 
    Kultúrne vystúpenie - otvárací ceremoniál XIII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Show support. s.r.o. | 
    50474065 | 
     | 
    1 280,00 € | 
    25.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0652/19 | 
    Občerstvenie na podujatie "Raňajky so županom" |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    SMS  TTSK s.r.o | 
    36851523 | 
     | 
    54,00 € | 
    24.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0691/19 | 
    Meranie spotreby paliva na služobnom mot.vozidle TT 182 FJ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D | 
    14255791 | 
     | 
    270,00 € | 
    24.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra |