| 0695/19 | 
    Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 
    00893412 | 
     | 
    343,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    20.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0776/19 | 
    Prenájom konferenčnej miestnosti na tlačovú konferenciu za účelom predstavenia programu Festival letectva Piešťany 2019 |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. | 
    44657455 | 
     | 
    368,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0733/19 | 
    Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    JUEL, s.r.o.
 | 
    36235334 | 
     | 
    269,24 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0752/19 | 
    Čistiace a upratovacie služby 4/2019 |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    mp clean  | 
    46427775 | 
     | 
    4 140,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0723/19 | 
    Preklad príhovoru do anglického jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Abanico s.r.o. | 
    35889730 | 
     | 
    95,82 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0771/19 | 
    Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava | 
    17055385 | 
     | 
    241,50 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0770/19 | 
    Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava | 
    17055385 | 
     | 
    238,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    21.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0692/19 | 
    Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    AUTOCONT s.r.o. | 
    36396222 | 
     | 
    5 574,23 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0662/19 | 
    Stravné lístky  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    DOXX - stravné lístky | 
    36391000 | 
     | 
    15 108,75 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0693/19 | 
    PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | 
    35708182 | 
     | 
    1 210,42 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0654/19 | 
    Strážna služba  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Agentúra S + L s.r.o.  | 
    36266477 | 
     | 
    8 356,08 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0718/19 | 
    Tematický monitoring médií  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovakia Online s.r.o. | 
    31402445 | 
     | 
    360,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0726/19 | 
    Vysielanie relácie Streda v župane |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Trnavská produkčná s.r.o. | 
    50383469 | 
     | 
    1 900,80 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    29.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0756/19 | 
    Právne služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Winton s.r.o. | 
    36861243 | 
     | 
    5 904,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    28.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0729/19 | 
    Stravovanie,prenájom,technické zabezpečenie na Zhromaždenie Europskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MERK REALITY a.s. | 
    35787198 | 
     | 
    772,20 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    01.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0875/19 | 
    Preklad textu z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    LEXMAN TE s.r.o. | 
    48116661 | 
     | 
    160,38 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0873/19 | 
    Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    LEXMAN TE s.r.o. | 
    48116661 | 
     | 
    350,00 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    16.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0874/19 | 
    Preklad textu z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    LEXMAN TE s.r.o. | 
    48116661 | 
     | 
    29,16 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    23.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0872/19 | 
    Preklad textu zo slovenčiny do nemčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    LEXMAN TE s.r.o. | 
    48116661 | 
     | 
    14,58 € | 
    30.04.2019 |    
     | 
     | 
    23.07.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0651/19 | 
    Oprava mot.vozidla  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ALDY Trnava, a.s. | 
    36229971 | 
     | 
    1 105,36 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    08.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0649/19 | 
    Oprava mot.vozidla  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ALDY Trnava, a.s. | 
    36229971 | 
     | 
    714,46 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0636/19 | 
    Organizačné zabezpečenie súťaže v silovom päťboji na XIII. ŽO TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    AWPC - Slovakia o.z. | 
    37987631 | 
     | 
    500,00 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0678/19 | 
    Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ELEKTRO-HAL s.r.o. | 
    47542268 | 
     | 
    191,52 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0688/19 | 
    Oprava kamerového systému v budove ÚTTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    K.I.T. spol. s r.o. | 
    36246255 | 
     | 
    544,56 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0679/19 | 
    Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    SKAND Skalica, spol.s.r.o. | 
    34101560 | 
     | 
    498,00 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0685/19 | 
    Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 
    00893412 | 
     | 
    72,90 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0684/19 | 
    Občerstvenie - konferencia "Autizmus, samota ktorá nebolí" |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 
    00893412 | 
     | 
    400,00 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0676/19 | 
    Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Železiarstvo TGR s.r.o.  | 
    52116433 | 
     | 
    80,16 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    14.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0700/19 | 
    Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    33 299,64 € | 
    29.04.2019 |    
     | 
     | 
    25.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0001/19 | 
    Preprava osôb Trnava-Budapešť a späť |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stanislav Bohdan | 
    33558884 | 
     | 
    1 094,00 € | 
    28.04.2019 |    
     | 
     | 
    11.06.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra |