1245/19 |
Znalecký posudok k hnuteľnému majetku - nákladné a prípojové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger |
0 |
|
4 992,00 € |
30.07.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0053/19 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie realizač.projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:C."Moravská cyklotrasa úsek 4. cesta II/425 Brodské-Adamovské jazerá" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
7 218,00 € |
30.07.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/19 |
Oprava HP EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 376,64 € |
29.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1269/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1268/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1267/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1266/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1265/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1264/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1263/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1240/19 |
Kytica - XXVII. Slávnosti bratstva Slovákov a Čechov na Veľkej Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1234/19 |
Prenájom zasadačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATORI STAGE s.r.o. |
35969890 |
|
41,70 € |
26.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1241/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
41,69 € |
25.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1238/19 |
Predĺženie mandátneho certifikátu pre pracovníkov ÚTTSK - Ing.Markovič, Mgr.Fekiač, Mgr.Gottwaldová, JUDr. Švabčíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
95,52 € |
25.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1239/19 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie spoločných Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
25.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1228/19 |
Aktualizácia úradných hodín podateľne, menovky pri dverách kancelárie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
58,50 € |
24.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1227/19 |
PHM obd. 1.7.-15.7.2019, Umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
435,95 € |
24.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1226/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
104,64 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1225/19 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
976,76 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1224/19 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
472,44 € |
23.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1221/19 |
Propagačné predmety s potlačou logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
31 081,68 € |
23.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1231/19 |
Obal na osobné listky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 200,00 € |
22.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1260/19 |
Letáky "Kompetencie samosprávneho kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
450,00 € |
22.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1232/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,22 € |
20.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1246/19 |
Konfigurácia, test a diagnostika prístupového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
111,60 € |
19.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1353/19 |
Oprava - údržba budov: monitoring kanalizácie, oprava závad pisoárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
204,00 € |
19.07.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1215/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1207/19 |
Toaletný papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
262,80 € |
18.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1218/19 |
Kancelárske potreby, pap.utierky, servítky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
135,72 € |
18.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1209/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
17.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |