Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1273/19 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 540,48 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1272/19 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 148,44 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1307/19 Zalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personm" vámci stavby "TA Merašice,VNK,TS,NNK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Anton Fuzák 0 250,00 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1319/19 Aktualizácie programu ASPI rok 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 796,66 € 06.08.2019 04.10.2019 Faktúra
1304/19 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 549,37 € 06.08.2019 09.10.2019 Faktúra
1288/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 191,44 € 05.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1301/19 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1296/19 Doprava pre návšetvníkov Festivalu Pohoda v rámci podpory verejnej osobnej dopravy a spolupráce s organizátormi Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 850,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1295/19 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1313/19 Služby a systémová podpora Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 05.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1306/19 Oprava služ.mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 348,41 € 05.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1290/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní Javorinských slávností 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872 2 500,00 € 05.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1357/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
1294/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,54 € 04.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1282/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 02.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1258/19 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 16 886,25 € 02.08.2019 17.09.2019 Faktúra
1356/19 Pietny veniec - slávnostné kladenie vencov pri pamätníku romskeho holokaustu v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 02.08.2019 04.10.2019 Faktúra
1379/19 Výmena vodovodného potrubia a uzatváracieho ventilu v budove ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 342,72 € 02.08.2019 09.10.2019 Faktúra
1257/19 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 789,00 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
1254/19 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 981,89 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
1255/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
1250/19 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 100,00 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
1291/19 IT zariadenia /počítače 196 ks/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 470,40 € 01.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1303/19 Telefonne poplatky, mobilný internet, mobilný telefon Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 804,70 € 01.08.2019 26.09.2019 Faktúra
1279/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 601,22 € 01.08.2019 26.09.2019 Faktúra
1300/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 691,50 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1299/19 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 266,76 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1298/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1297/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 471,25 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1293/19 Telefónne poplatky-Magio internet XL Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,51 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra