| 1334/19 | Tlačiarenské služby - potlač logom TTSK kuchárskych záster na Benefičné varenie polievok /Slávnosti piva a jedla 2019/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 |  | 27,00 € | 15.08.2019 |  |  | 24.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1323/19 | Propagačný materiál pre protokolárne návštevy | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ANATEX, s.r.o. | 36650641 |  | 1 136,34 € | 15.08.2019 |  |  | 24.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1344/19 | Rýchlovarná kanvica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Hudec-domáce potreby OD Jednota | 30730937 |  | 21,90 € | 15.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1345/19 | Tabuľa s textom "Trnavský samosprávny kraj" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ARTEA No1, spol. s r.o. | 36221830 |  | 44,06 € | 15.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1332/19 | Výmena okien na školskom internáte SPŠ Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Arcus Signum, s. r. o. | 36236896 |  | 28 613,40 € | 15.08.2019 |  |  | 09.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1355/19 | PHM od 1.-15.8.2019, umývanie vozidiel, servisný poplatok | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | 35708182 |  | 224,17 € | 15.08.2019 |  |  | 09.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1342/19 | Varná kanvica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Hudec-domáce potreby OD Jednota | 30730937 |  | 19,90 € | 15.08.2019 |  |  | 14.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1333/19 | Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MyCoffee, s.r.o. | 45551201 |  | 128,40 € | 14.08.2019 |  |  | 24.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1349/19 | Vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 |  | 4,48 € | 13.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0054/19 | Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za júl 2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Doprastav, a.s | 31333320 |  | 99 186,24 € | 13.08.2019 |  |  | 09.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1339/19 | Konfigurácia, test a diagnostika prístupového systému | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | K.I.T. spol. s r.o. | 36246255 |  | 80,40 € | 12.08.2019 |  |  | 26.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1331/19 | Sťahovanie nábytku | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | TTrans - Sťahovanie s.r.o. | 45516090 |  | 126,00 € | 12.08.2019 |  |  | 24.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1348/19 | Prenájom priestorov III. Q. 2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 |  | 625,00 € | 12.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1335/19 | Vodné,stočné,zrážky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 |  | 144,10 € | 09.08.2019 |  |  | 26.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1324/19 | Banner | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ARTEA No1, spol. s r.o. | 36221830 |  | 62,16 € | 09.08.2019 |  |  | 24.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1325/19 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 43,98 € | 09.08.2019 |  |  | 24.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1321/19 | Zľava k DEKVS za 7/2019 - frankovací stroj | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 |  | 38,64 € | 09.08.2019 |  |  | 26.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1312/19 | Aplikačné a systémové konzultácie Galéria Jána Koniarika Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | VEMA s.r.o. | 31355374 |  | 26,94 € | 09.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1772/19 | Ročné predplatné ON LINE časopis TÝŽDEŇ od 1.8.2019 do 31.7.2020 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W Press, a.s. | 35907266 |  | 49,00 € | 09.08.2019 |  |  | 26.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1302/19 | Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 |  | 2 707,69 € | 08.08.2019 |  |  | 18.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0052/19 | Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Cesty Nitra a.s. | 34128344 |  | 84 681,58 € | 08.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1320/19 | Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 |  | 1 290,30 € | 08.08.2019 |  |  | 03.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1322/19 | Právne služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Winton s.r.o. | 36861243 |  | 8 110,54 € | 08.08.2019 |  |  | 09.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1449/19 | Notebooky, bezdrôtové klávesnice a myši Combo | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Job assistence, s.r.o. | 51672031 |  | 8 163,00 € | 08.08.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1285/19 | Kuchynské vybavenie na podujatie "Benefičné varenie polievok" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | FAST PLUS spol. s r. o. | 35712783 |  | 1 321,35 € | 07.08.2019 |  |  | 12.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1284/19 | Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. | 36237922 |  | 156,00 € | 06.08.2019 |  |  | 12.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1283/19 | Poplatok za monitorovanie poplachového systému | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. | 36237922 |  | 42,00 € | 06.08.2019 |  |  | 12.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1289/19 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Milan Letovanec - Lemax | 17672562 |  | 459,62 € | 06.08.2019 |  |  | 18.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1271/19 | Kuchárske zástery s logom TTSK na Benefičné varenie polievok počas Slávnosti piva | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Jana Ušákova - ZAJO | 33206414 |  | 59,00 € | 06.08.2019 |  |  | 18.09.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1305/19 | Prenájom priestorov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 |  | 378,50 € | 06.08.2019 |  |  | 18.09.2019 |  |  | Faktúra |