1394/19 |
Konzekutívne tlmočenie /slovenský-nemecký jazyk/ projekt Connecting Regios SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
364,54 € |
03.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1560/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
3 360,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1559/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1558/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
3 360,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1557/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1556/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre OZE-Domov soc.služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, OZE-DSS pre deti a dospelých Jahodná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
3 360,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1555/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1554/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1373/19 |
Ročné firemné predplatné SME.sk - Mgr.Maroši /od 1.9.2019 do 31.8.2020/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
36,00 € |
02.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1372/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1400/19 |
Sprístupnenie online médií Hospodárske noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
99,90 € |
02.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1406/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
13,37 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1392/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1418/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1409/19 |
Predĺženie podpory na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1407/19 |
Propagačné predmety - darčekové krabičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Navetta s.r.o. |
51324539 |
|
471,00 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1382/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1370/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0055/19 |
Dodávka stavebných prác-vybudovanie nového vchodu do kancelárie č.124 na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
2 611,33 € |
02.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1374/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1391/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1381/19 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku k.ú. Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
120,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1428/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1423/19 |
ID karta s potlačou a puzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
182,40 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1466/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
01.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1444/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,39 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1443/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1442/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1441/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1417/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 998,11 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |