| 1498/19 | Vodné,stočné,zrážky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 |  | 155,24 € | 13.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1469/19 | Autobusová preprava pre zbor Cantica Nova na trase Schwechat-Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stanislav Bohdan | 33558884 |  | 621,60 € | 13.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1485/19 | Zmena odtlačku frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 |  | 120,00 € | 13.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1502/19 | Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ | 37172433 |  | 5 838,00 € | 13.09.2019 |  |  | 02.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1481/19 | Technické zabezpečenie lukostreľby počas športového dňa pre zamestnancdov TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Archery klub Geronimo | 42165156 |  | 400,00 € | 13.09.2019 |  |  | 02.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1525/19 | Prenájom priestorov na Športový deň zamestnancov TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | P+P s.r.o. | 47102918 |  | 2 400,00 € | 13.09.2019 |  |  | 06.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1471/19 | Digitálny alkoholový tester | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | VLan tst s.r.o. | 50191551 |  | 129,00 € | 13.09.2019 |  |  | 08.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0057/19 | Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za VIII.2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Cesty Nitra a.s. | 34128344 |  | 171 673,02 € | 13.09.2019 |  |  | 13.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0059/19 | Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za august 2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Doprastav, a.s | 31333320 |  | 100 447,50 € | 13.09.2019 |  |  | 13.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1612/19 | Doprava účastníkov športového dňa pre zamestnancov ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 |  | 384,00 € | 13.09.2019 |  |  | 15.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 2314/19 | Odborný seminár "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 |  | 60,00 € | 13.09.2019 |  |  | 21.02.2020 |  |  | Faktúra | 
    | 1480/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | VEMA s.r.o. | 31355374 |  | 26,94 € | 12.09.2019 |  |  | 02.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1459/19 | Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 |  | 804,00 € | 11.09.2019 |  |  | 12.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1467/19 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Milan Letovanec - Lemax | 17672562 |  | 176,16 € | 11.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1447/19 | Servis motor.vozidla TT 419 DL | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 |  | 213,12 € | 11.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1490/19 | Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár -  proj.689 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ | 36221856 |  | 1 410,06 € | 11.09.2019 |  |  | 05.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1462/19 | Poháre pre Oddelenie Fondu malých projektov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Hudec-domáce potreby OD Jednota | 30730937 |  | 40,00 € | 10.09.2019 |  |  | 18.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1475/19 | Zľava k DEKVS za 8/2019 - frankovací stroj | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 |  | 23,20 € | 10.09.2019 |  |  | 23.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1468/19 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 43,98 € | 10.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1461/19 | Kuchynské doplnky - vybavenie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Hudec-domáce potreby OD Jednota | 30730937 |  | 62,10 € | 10.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1460/19 | Prenájom Zrkadlovej sály DJP dňa 24.6.2019 - odovzdávanie dekrétov riaditeľov ZSS | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Divadlo Jána  Palárika v Trnave | 00228681 |  | 0,03 € | 10.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1452/19 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Milan Letovanec - Lemax | 17672562 |  | 311,08 € | 10.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1451/19 | Kvetinové boxy - na akciu Cena TTSK 2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Kvetinárstvo Sophia | 40343901 |  | 620,00 € | 10.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1473/19 | Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | NEURO REHABILITÁCIÓ | 09065262 |  | 2 000,00 € | 10.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1495/19 | Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany | 00654302 |  | 68,60 € | 10.09.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1458/19 | Špeciálne vstupenky do Vlastivedného múzea v Hlohovci v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 |  | 240,00 € | 09.09.2019 |  |  | 16.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1427/19 | Vizitky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Riko - Mário Malatinský | 33220158 |  | 24,00 € | 09.09.2019 |  |  | 17.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1445/19 | Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 |  | 2 708,25 € | 09.09.2019 |  |  | 18.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1446/19 | Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola Rakovice | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | VEMA s.r.o. | 31355374 |  | 26,94 € | 09.09.2019 |  |  | 26.10.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0056/19 | Vypracovanie PD pre stavebné povolenie realizač.projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:D"Moravská cyklotrasa:úsek 5:Adamovské jazerá-Kopčany,cyklolávka Mikulčice" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Vodales, s.r.o. | 44988508 |  | 11 100,00 € | 09.09.2019 |  |  | 05.11.2019 |  |  | Faktúra |