| 0065/19 | Vypracovanie proj.dok. pre obnovu budov - o energ.efektívnosti - Žitnoostr.osv.str.DS,Str.zdrav.šk.Skalica,Gym.PY | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 14 880,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 2284/19 | Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v TTSK" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mestské kultúrne stredisko | 00514071 |  | 690,00 € | 16.10.2019 |  |  | 27.01.2020 |  |  | Faktúra | 
    | 1714/19 | Prezentačné predmety pre seniorov na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing. Peter Kudláč - APIMED | 37032569 |  | 459,80 € | 15.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1730/19 | Bannery | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Fobos trading, s.r.o. | 36230553 |  | 421,20 € | 15.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1782/19 | Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK - k.ú. Trstice | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing. Pavol Minárik | 33936625 |  | 150,00 € | 15.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1755/19 | Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja NEOPOST | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 |  | 396,30 € | 15.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1817/19 | Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní IV. ročníka volejbalového turnaja o pohár župana TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Volejbalový oddiel Hit Trnava | 37834487 |  | 800,00 € | 15.10.2019 |  |  | 06.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1808/19 | Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK k.ú. Trstice | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing. Pavol Minárik | 33936625 |  | 150,00 € | 15.10.2019 |  |  | 06.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1799/19 | PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | 35708182 |  | 721,10 € | 15.10.2019 |  |  | 13.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1733/19 | Papierové skladačky pre Duálne vzdelávanie v TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Váry s.r.o. | 47517824 |  | 204,00 € | 15.10.2019 |  |  | 18.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0073/19 | Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000-25,956" stavebné práce za august-sept.2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Skanska SK a.s. | 31611788 |  | 617 431,04 € | 15.10.2019 |  |  | 20.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 2438/19 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 |  | 618,76 € | 15.10.2019 |  |  | 18.02.2020 |  |  | Faktúra | 
    | 1729/19 | Búdky pre vtáky - pre realizáciu projektu "meSTO stromov" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | BAT-MAN, s.r.o. | 47113618 |  | 380,70 € | 14.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1712/19 | Vizitky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Bright, s.r.o. | 36777633 |  | 262,80 € | 14.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1706/19 | Konferencia "Revolúcia:nežná x digitálna a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenský komitét ICOM | 30814057 |  | 40,00 € | 14.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1715/19 | Identifikačné náramky Tyvek3/4 pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Euroko, spol. s r. o. | 36591688 |  | 13,80 € | 14.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1732/19 | Občerstvenie na stretnutie vedenia TTSK s riaditeľmi škôl okresu Dunajská Streda a Galanta | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s  VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda | 00162329 |  | 81,60 € | 14.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1786/19 | Stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 |  | 663,94 € | 14.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1734/19 | Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | VEMA s.r.o. | 31355374 |  | 26,94 € | 14.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1711/19 | Vizitky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Bright, s.r.o. | 36777633 |  | 222,72 € | 14.10.2019 |  |  | 28.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1787/19 | Vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 |  | 1 016,98 € | 14.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1739/19 | Ozvučenie na podujatie DOD TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | HUDBA SPÁJA | 52508765 |  | 600,00 € | 14.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1819/19 | 30.10.2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mesto Šamorín | 00305723 |  | 5 000,00 € | 14.10.2019 |  |  | 06.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0063/19 | Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za september 2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Doprastav, a.s | 31333320 |  | 120 370,51 € | 14.10.2019 |  |  | 18.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1726/19 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - 10/2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 |  | 5 000,00 € | 11.10.2019 |  |  | 08.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1702/19 | Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Československého festivalu CIBULA FEST | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | OZ CIBULÁK | 42165270 |  | 1 500,00 € | 11.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1720/19 | Znalecký posudok potrebný k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena  na priznanie práva uloženia inžin.sietí | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing.Ľubica Chomčová | 40566692 |  | 250,00 € | 11.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1698/19 | Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Najlacnejsiedreviny s.r.o. | 51034484 |  | 193,64 € | 11.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1685/19 | Papierové tašky EKO darčekové TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 |  | 226,80 € | 10.10.2019 |  |  | 20.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1723/19 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 43,98 € | 10.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra |