1743/19 |
Vizitky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
260,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1742/19 |
Brožúry a letáky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
1 500,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1758/19 |
Spotrebný materiál pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
03999408 |
|
402,56 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1741/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú školu, Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
252,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1736/19 |
Zverejnenie inzerátu na obsadenie riaditeľa Západosl.múzea v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1780/19 |
Špeciálne farby pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
38,48 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1754/19 |
Prenájom priestorov - odovzdávanie dekrétov účastníkom protikomunistického odboja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1753/19 |
Moderovanie na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
300,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1752/19 |
Prenájom priestorov - podpis memoranda medzi TTSK a Univerzitami v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1740/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
684,67 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1744/19 |
Zverejnenie inzerátu pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSKI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1756/19 |
Podstavec pre projekt "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
150,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1767/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Záhorská knižnica Senica, Záhorské múzeum Skalica, Záhorská galéria Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
5 760,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1766/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Hvezdáreň a Planetárium Hlohovec, Stredná odborná škola stroj.Skalica, Stredná odborná škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
6 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1778/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1795/19 |
Občerstvenie na pracovnú poradu riaditeľov DSS TTSK,doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,10 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1794/19 |
Občerstvenia na odborné školenie o verejnom obstarávaní,doprava občerstvenia,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
250,20 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1751/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK,prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1731/19 |
Prenájom priestorov za účelom konania školenia pre OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
417,00 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1781/19 |
Finančná spouúčasť pri spoluorganizovaní 46.ročníka jazdeckých pretekov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Úľany |
00306282 |
|
2 000,00 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1770/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - DSS pre dosp.Sereď, Gymnázium Vrbové, DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 420,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1769/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Senica, DSS pre dosp.Košúty, DSS pre dosp.Mor.Svätý Ján, DSS pre dosp.Veľký Meder, DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
17 520,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1768/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Galéria Jána Koniarka Trnava, DSS pre deti a dosp.Jahodná,SOŠ obchodu a služieb Galanta, Západosl.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
13 620,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1765/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Piešťany, Žitnoostrovské osvetové stredisko Dun.Streda, Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0071/19 |
Vypracovanie proj. dok. na obnovu budov o energ.efekt.:Gymn. Vrbové, DSS Sereď, DSS GA, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0070/19 |
Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov o energ.efekt.: SOŠ GA, DSS Moravs.sv. Ján, DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 360,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0069/19 |
Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energ.efekt.: DSS Veľký Meder, Gymn. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
13 080,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0068/19 |
Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov-o energ.efekt.:Galéria TT, DSS Košúty, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
10 320,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0067/19 |
Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energet.efekt.-SOŠ Rakovice,Záhors.múzeum Skalica,Záhors.galéria SE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
8 520,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0066/19 |
Vypracovanie proj.dok.obnovy budov-o energetickej efekt.-Hvezdareň Hloh.,Záhors.kniž.SE,SOŠ stroj.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
9 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |