| 1743/19 | Vizitky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | PN print s.r.o. | 31428908 |  | 260,00 € | 16.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1742/19 | Brožúry a letáky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | PN print s.r.o. | 31428908 |  | 1 500,00 € | 16.10.2019 |  |  | 23.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1758/19 | Spotrebný materiál pre potreby  projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MANDALA MONTESSORI s.r.o. | 03999408 |  | 402,56 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1741/19 | Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú školu, Senica" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Petra Malovcová | 46911138 |  | 252,00 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1736/19 | Zverejnenie inzerátu na obsadenie riaditeľa Západosl.múzea v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. | 43999948 |  | 302,40 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1780/19 | Špeciálne farby pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 |  | 38,48 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1754/19 | Prenájom priestorov - odovzdávanie dekrétov účastníkom protikomunistického odboja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Divadlo Jána  Palárika v Trnave | 00228681 |  | 0,03 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1753/19 | Moderovanie na DOD TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Divadlo Jána  Palárika v Trnave | 00228681 |  | 300,00 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1752/19 | Prenájom priestorov - podpis memoranda medzi TTSK a Univerzitami v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Divadlo Jána  Palárika v Trnave | 00228681 |  | 0,03 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1740/19 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Milan Letovanec - Lemax | 17672562 |  | 684,67 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1744/19 | Zverejnenie inzerátu pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSKI | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | PN print s.r.o. | 31428908 |  | 240,00 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1756/19 | Podstavec pre projekt "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ladislav Soóky - Surda | 43331076 |  | 150,00 € | 16.10.2019 |  |  | 27.11.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1767/19 | Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Záhorská knižnica Senica, Záhorské múzeum Skalica, Záhorská galéria Senica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 5 760,00 € | 16.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1766/19 | Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Hvezdáreň a Planetárium Hlohovec, Stredná odborná škola stroj.Skalica, Stredná odborná škola Rakovice | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 6 240,00 € | 16.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1778/19 | Kytica na protokolárne účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Kvetinárstvo Sophia | 40343901 |  | 30,00 € | 16.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1795/19 | Občerstvenie na pracovnú poradu riaditeľov DSS TTSK,doprava občerstvenia | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 00893412 |  | 63,10 € | 16.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1794/19 | Občerstvenia na odborné školenie o verejnom obstarávaní,doprava občerstvenia,plastové poháre | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 00893412 |  | 250,20 € | 16.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1751/19 | Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK,prenájom kávovaru | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MyCoffee, s.r.o. | 45551201 |  | 327,40 € | 16.10.2019 |  |  | 06.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1731/19 | Prenájom priestorov za účelom konania školenia pre OvZP | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 |  | 417,00 € | 16.10.2019 |  |  | 06.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1781/19 | Finančná spouúčasť pri spoluorganizovaní 46.ročníka jazdeckých pretekov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Obec Veľké Úľany | 00306282 |  | 2 000,00 € | 16.10.2019 |  |  | 06.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1770/19 | Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - DSS pre dosp.Sereď, Gymnázium Vrbové, DSS Galanta | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 12 420,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1769/19 | Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Senica, DSS pre dosp.Košúty, DSS pre dosp.Mor.Svätý Ján, DSS pre dosp.Veľký Meder, DSS Zavar | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 17 520,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1768/19 | Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Galéria Jána Koniarka Trnava, DSS pre deti a dosp.Jahodná,SOŠ obchodu a služieb Galanta, Západosl.múzeum Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 13 620,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 1765/19 | Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Piešťany, Žitnoostrovské osvetové stredisko Dun.Streda, Stredná zdravotnícka škola Skalica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 12 240,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0071/19 | Vypracovanie proj. dok. na obnovu budov o energ.efekt.:Gymn. Vrbové, DSS Sereď, DSS GA, | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 12 240,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0070/19 | Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov o energ.efekt.: SOŠ GA, DSS Moravs.sv. Ján, DSS Zavar | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 12 360,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0069/19 | Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energ.efekt.: DSS Veľký Meder, Gymn. Senica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 13 080,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0068/19 | Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov-o energ.efekt.:Galéria TT, DSS Košúty, | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 10 320,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0067/19 | Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energet.efekt.-SOŠ Rakovice,Záhors.múzeum Skalica,Záhors.galéria SE | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 8 520,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra | 
    | 0066/19 | Vypracovanie proj.dok.obnovy budov-o energetickej efekt.-Hvezdareň Hloh.,Záhors.kniž.SE,SOŠ stroj.Skalica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií | 00397610 |  | 9 240,00 € | 16.10.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  | Faktúra |