0080/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
39,84 € |
30.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0320/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
45,60 € |
29.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0048/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
95,00 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0047/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
196,80 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0063/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
96,64 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0156/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0081/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
|
103,57 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0067/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Taraba |
0 |
|
180,00 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0051/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
267,51 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0577/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
173 549,71 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0576/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 873,31 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0078/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
209,77 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0066/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
69,40 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0065/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
7 471,00 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0079/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,80 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0060/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,17 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0069/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,57 € |
27.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0052/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0050/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
66,00 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0049/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
178,32 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0054/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
198,72 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0057/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
212,92 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0059/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,50 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0061/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
296,44 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0064/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
60,00 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0055/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
656,77 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0044/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
497,46 € |
25.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0056/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 429,49 € |
25.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0058/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,53 € |
25.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0041/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
11,70 € |
24.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |