0392/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0446/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0454/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
9,49 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0393/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0419/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,80 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0411/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 822,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0359/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
529,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0387/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 300,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0358/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 140,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0372/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
167,21 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0371/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
1 985,52 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0434/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
36,00 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0390/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 166,27 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0391/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 260,90 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0389/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0382/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 245,26 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0431/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
1 978,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0394/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT s.r.o. |
44186789 |
|
8 394,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0388/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 587,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0461/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia Fitness Gagrhel Trenčín |
42019079 |
|
800,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0386/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 842,28 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0384/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 294,38 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0361/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0421/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
2 801,75 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0402/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
43,35 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0401/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0380/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
384,17 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0367/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0378/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0377/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |