1229/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
141,36 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1210/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1159/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 428,46 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1158/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
69,91 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1146/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
2 093,20 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0031/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
31321704 |
|
2 784,00 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1175/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,09 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1151/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
134,30 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1134/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1128/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
682,20 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1167/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
65,60 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1155/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
112,05 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1164/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1152/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
100,80 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1127/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
11 988,00 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1168/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
165,10 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1211/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
25.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1149/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
904,80 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1145/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
45,00 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1148/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
359,54 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1147/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
862,80 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1144/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
216,46 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1143/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
73,02 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1142/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
99,13 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1138/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1123/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
115,99 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1122/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
960,00 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1121/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
768,00 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1133/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
35 880,00 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1140/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
150,77 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |