0120/12 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 8.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0119/12 |
Textilné koberce do služ.mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
55,38 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0106/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
908,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0105/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
908,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0103/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,30 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0114/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 791,12 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0127/12 |
Panoramatická fotografia meštiackych domov Trnave-fotografia na CD nosiči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AND reklamná agentúra |
34422692 |
|
36,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0102/12 |
VZN 13/2007 - Ocenenie najlepších jaskyniarov za r.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub |
36095541 |
|
400,00 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0095/12 |
Ohrievač, konvektor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
306,20 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0146/12 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
39,50 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0116/12 |
Občerstenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
96,95 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0094/12 |
Školenie vodičov referentských vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
180,00 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0117/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0086/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0134/12 |
Prenájom parkoviska 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0111/12 |
Internet za 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0110/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 453,87 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0108/12 |
Služby na výstavisku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
532,52 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0091/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 360,48 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0090/12 |
Oprava motor.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
139,92 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0084/12 |
Veniec z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0083/12 |
Elektromontážne práce v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
667,20 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0003/12 |
Oceľová konštrukcia bezpeč.ochran.koša k výškovému rebríku na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 188,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0101/12 |
Návrh a graf.spracovanie loga k 1150.výročiu príchodu sv.Cyrila a Metoda, čestnej stužky pre ocenených predsedom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
168,00 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0113/12 |
Pramenitá voda nesýtená,prenájom výdajníkov,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0072/12 |
Fotoaparáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
300,00 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0065/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0148/12 |
Lekár.prehliadka - posúdenie odkázanosti na sociál.službu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MUDr. Sebök Zoltán, S-COM, spol.s r.o. Všeob.lekár |
31409857 |
|
6,97 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0109/12 |
Internet za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0056/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |