Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0162/12 Zemný plyn od 1.1.-31.1.2012 /SOŠ Holíč/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dalkia a.s. 35702257 2 389,51 € 15.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0163/12 Zbierka zákonov SR - nedoplatok za r. 2011 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 49,73 € 15.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0182/12 Grafické návrhy diplomov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 252,00 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0158/12 Preklad dokumentu Trnavský samosprávny kraj 37836901 LANGUAGE EXCELLENCE Ing. Beáta Nagyová 40810941 66,50 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0154/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 21,00 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0145/12 Oprava tlačiarne Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 170,42 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0143/12 Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.3.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 40 834,81 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0133/12 Oorava mot.vozidla TT 980 BH Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 228,66 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0132/12 Oprava mot.vozidla TT 415 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 75,07 € 14.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0189/12 Zabezpečenie recepcie - VI. Župný ples Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 3 700,00 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0188/12 Zabezpečenie recepcie /menu/ - VI. Župný ples Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 7 634,84 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0187/12 Nealkoholické nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 1 485,00 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0164/12 Kultúrne vystúpenie na VI. Župnom plese Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské osvetové stredisko 36088285 3 550,00 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0159/12 Techn.zabezp.a služby - výzdoba VI. Župný ples TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola Rakovice 00159174 3 500,00 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0137/12 Zverejnenie inzerátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 141,36 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0136/12 Prenájom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 2 130,66 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0184/12 Predplatné ŠKOLA r.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL 11821973 20,00 € 13.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0149/12 Techn.zabezpečenie VI. Župného plesu v MŠH Trnavský samosprávny kraj 37836901 Podlahy WORKS 36823406 2 446,08 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0142/12 Technické zabezpečenie VI. Župného plesu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 5 040,00 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0141/12 Zabezp. a sprostredkovanie techn.-obslužného personálu - VI.Župný ples TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 1 500,00 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0140/12 Vodné,stočné od 1.1.-19.1.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 2 354,44 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0138/12 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 468,41 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0122/12 Veniec z umelých kvetov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0139/12 Predplatné Slovenské národné noviny od 3/2012 - 25/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 11,50 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0118/12 Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 1/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Marián Letovanec 41153502 1 035,00 € 09.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0121/12 Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 1/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Jozef Maudrý 45245711 1 275,00 € 09.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0150/12 Dodávka elektriny - 1..-31.1.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 392,82 € 09.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0153/12 Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt.SOŠ Holič Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 6,34 € 09.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0130/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 210,20 € 09.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0151/12 Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 191,50 € 09.02.2012 18.12.2018 Faktúra