Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0240/12 Ruže Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 330,00 € 08.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0239/12 Oprava-výmena svietidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 588,89 € 08.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0238/12 Oprava-výmena svietidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 602,98 € 08.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0234/12 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 2/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 2 892,59 € 08.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0009/12 Rekonštrukcia striech budovy školy Gymnázia Dun.Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 DARTON s.r.o. 44820551 58 656,12 € 08.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0242/12 Veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 40,00 € 07.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0232/12 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,00 € 07.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0230/12 Servis satelitov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Silvester Klačan 34948546 135,00 € 07.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0245/12 Dodávka elektriny - 1..-29.2.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 217,67 € 06.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0259/12 Dodávka elektriny od 1.2.-29.2.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 348,92 € 06.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0246/12 Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-29.2.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 191,47 € 06.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0244/12 Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-29.2.2012-vyúčt.SOŠ Holič Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 109,30 € 06.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0218/12 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 10,00 € 06.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0220/12 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 8 100,00 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0219/12 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 8 100,00 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0210/12 Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 2/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Jozef Maudrý 45245711 1 825,00 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0209/12 Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 2/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLASH Consulting s.r.o. 44900406 2 346,00 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0260/12 Zverejnenie inzerátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 139,08 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0222/12 Toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,72 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0233/12 Poplatok za potrvdenie bank.informácií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dexia - banka 31575951 60,00 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0236/12 Poplatok za karty Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVNAFT, a.s. 31322832 26,41 € 03.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0228/12 Telefonne poplatky za 1.-29.2.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 348,45 € 03.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0226/12 Internet za 1.-29.2.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,70 € 03.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0225/12 Internet za 1.-29.2.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,90 € 03.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0200/12 Telefónne poplatky za 1. - 29.02.2012 /Ov ZP/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 764,42 € 03.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0300/12 Vysielanie príspevku "Poslanci kraja rokovali" Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 168,60 € 02.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0299/12 Vysielanie príspevku "Župný ples" Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 259,20 € 02.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0197/12 Tabuľa pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 117,16 € 02.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0235/12 Pramenitá voda nesýtená,prenájom výdajníkov,plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX MINERÁL s.r.o. 36395668 262,80 € 02.03.2012 18.12.2018 Faktúra
0223/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola Senica 00351997 767,55 € 02.03.2012 18.12.2018 Faktúra