Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0838/12 Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.6.2012-vyúčt.SOŠ Holič Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 237,68 € 03.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0823/12 Príprava údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 36,00 € 03.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0850/12 Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Vedenie a riadenie SRO - august,november 2012, február,máj 2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 278,34 € 03.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0847/12 Update - aktualizácia programu CENKROS Trnavský samosprávny kraj 37836901 KROS a.s. 31635903 39,10 € 03.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0846/12 Kancelárske potreby - proj.662 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 704,60 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0845/12 Kancelárske potreby - proj.662 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 810,82 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0833/12 Mobilné telefóny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,93 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0871/12 Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.7.-30.9.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 40 834,81 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0827/12 Dodávka elektriny za 1.-31.7.2012 /Voderady 164/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 25,00 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0807/12 Umývanie áut 6/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 80,90 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0844/12 Letenky - Ing. Marián Šišo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pelicantravel com., s.r.o. 35897821 383,14 € 02.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0852/12 Internet za 1.-30.6.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40 758,67 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0873/12 Telefonne poplatky za 1.-30.6.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,91 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0829/12 Telefonne poplatky 1.-30.6.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 675,90 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0828/12 Telefonne poplatky,internet 1.-30.6.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 675,93 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0813/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 3 816,50 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0810/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 4 690,81 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0804/12 Zemný plyn od 1.7-31.7.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 204,00 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0816/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 178/ Internát Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 131,46 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0815/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK-výťah/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 63,55 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0814/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 666,97 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0812/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /Holíč/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 540,35 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0811/12 Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 10,34 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0805/12 Zemný plyn od 1.7.2012 - 31.7.2012 /NsP Ga/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 466,00 € 01.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0855/12 PHM od 16.-30.6.2012,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 2 134,91 € 30.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0842/12 Doprava - Alpsko - Adriatické hry Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŠPORT - BUS autobusová doprava 37036670 2 300,00 € 30.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0826/12 Čistiace potreby za 6/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 691,80 € 30.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0817/12 Právne služby - jún 2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 1 440,00 € 30.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0820/12 Vlajky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 192,12 € 29.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0863/12 Zverejnenie inzerátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 70,68 € 29.06.2012 18.12.2018 Faktúra