Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0523/13 Telefónne poplatky za 1.-30.4.2013 /OvZP/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 652,72 € 03.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0524/13 Kancelársky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 1 704,17 € 02.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0525/13 Papier xerox Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 315,00 € 02.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0516/13 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 LASER servis, spol. s r. o. 35755989 448,80 € 02.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0538/13 Ručne vyrobený nôž s rukoväťou Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Michal Zozuľák - VULCAN 44734689 650,00 € 02.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0535/13 Služby a systémová podpora 5/2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 02.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0549/13 Zrážky od 12.3.-8.4.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 120,56 € 02.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0542/13 Telefónne poplatky,internet za 1.-30.4.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -121,07 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0561/13 Internet za 1.-30.4.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46 254,67 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0543/13 Mobilný internet za 1.-30.4.2013 -poslanci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 153,70 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0541/13 Telefónne poplatky za 1.-30.4.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 008,67 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0540/13 Telefonne poplatky za 1.-30.4.2013 /proj.628/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 479,01 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0560/13 Dodávka elektriny - máj 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 8,20 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0559/13 Dodávka elektriny - máj 2013 /Holíč/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 528,58 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0558/13 Dodávka elektriny - máj 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 3 972,23 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0557/13 Dodávka elektriny - máj 2013 /úrad TTSK-výťah/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 64,24 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0556/13 Dodávka elektriny - máj 2013 /Voderady 178/ Internát Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 128,98 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0537/13 Zemný plyn od 1.-31.5.2013 - Voderady-Internát Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 554,00 € 01.05.2013 18.12.2018 Faktúra
0575/13 PHM od 16.-30.4.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 2 227,13 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0517/13 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 15 600,00 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0552/13 Čistenie a pranie bielizne Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 16,36 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0527/13 Právne služby - apríl 2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 1 488,00 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0526/13 Odvysielanie relácie za 4/2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovmedia SK s.r.o. 43930280 1 594,52 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0553/13 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,03 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0532/13 Náradie-stierka na okná,kovová tyč Trnavský samosprávny kraj 37836901 VENCL SK s.r.o. 35877197 46,44 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0528/13 Tématický monitoring médií za 4/2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORIN spol. s r.o. 31319173 278,40 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0514/13 Studená voda pre TV za obdobie 4/2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 62,66 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0513/13 Preklad textov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 27,36 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0512/13 Preklad listu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 21,43 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra
0507/13 Oprava mot.vozidla TT 604 DK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 478,15 € 30.04.2013 18.12.2018 Faktúra