0264/13 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
661,75 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0004/13 |
Permanentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
165,00 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0252/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK na podujatí v Kátlociach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0258/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0249/13 |
Kábel,konektor,krytka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
132,50 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0242/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
210,00 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0259/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0250/13 |
Oprava kopírov. stroja Triump Adler /2.posch.UTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
30,00 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0255/13 |
Telefonne poplatky od 8.3.-7.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
422,79 € |
10.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0240/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
09.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0254/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0241/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
279,10 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0243/13 |
Znalecký posudok-k.ú.Križovany n/V. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Blanka Bendeová |
0000 |
|
297,31 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0253/13 |
Prenájom parkoviska 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0229/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 836,72 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0228/13 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
286,00 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0323/13 |
Čistenie potrubia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
137,28 € |
07.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0220/13 |
Občerstvenie,nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
161,18 € |
07.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0238/13 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 395,74 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0234/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.3.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0231/13 |
Návrh a graf.spracovanie brožúry "Integrovaná produkcia a ochrana ovocných drevín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
1 884,60 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0219/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 216,92 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0245/13 |
Servisné služby - 1.štvrťrok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0214/13 |
Vysielanie príspevku "Poslanci kraja" a "Škola a prax" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
299,76 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0244/13 |
Dodávka elektriny - 1.-28.2.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
588,25 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0239/13 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 445,44 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0237/13 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,71 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0003/13 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekty rekonštrukcie ciest v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
9 400,00 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0222/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 4/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0221/13 |
Poradenstvo k efektívnejšiemu využívaniu EÚ fondov a príprave TTSK pre progr.obdobie 2014-2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROUNION, a.s. |
45597103 |
|
4 108,20 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |