1476/13 |
Mobilný internet za 1.-31.10.2013 /poslanci/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 144,09 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1475/13 |
Telefonne poplatky od 1.-31.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
394,58 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1474/13 |
Telefonne poplatky od 1.-31.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 032,70 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1473/13 |
Telefonne poplatky od 1.-31.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 001,98 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1490/13 |
Zemný plyn od 1.11.-30.11.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1480/13 |
Zemný plyn od 1.-30.11.2013 - Voderady-Kaštieľ,DM VOD,SOU Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1557/13 |
Odvoz a likvidácia starého odpadu z bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Palšovič Ľuboš - Nákladná doprava |
37033743 |
|
1 080,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1522/13 |
Telekomunikačné služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 940,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1527/13 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 409,20 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1509/13 |
Odvysielanie relácie za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 971,67 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1498/13 |
Právne služby - október 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1525/13 |
Oprava osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
799,99 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1524/13 |
Odstránenie elektro závad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
973,75 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1523/13 |
Odstránenie závad bleskozvodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 050,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1514/13 |
Sanitácia výdajníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
86,40 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1513/13 |
Novoročenky,obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
736,20 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1506/13 |
Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní,komentár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
121,58 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1482/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1469/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
61,94 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1455/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
573,56 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1454/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
311,84 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1453/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
455,08 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1452/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
125,84 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1451/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
127,28 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1450/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,38 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1461/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1465/13 |
Revízie rozvodu plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVI-PLYN |
30136946 |
|
190,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0056/13 |
Modul SPIN/REP - Súhrnná účtovná závierka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
54 400,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1495/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 470,00 € |
30.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1483/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
30.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |