0173/14 |
Služby a systémová podpora 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
14.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0174/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
14.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0137/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 052,47 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0136/14 |
Preklad protokolu zo stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
424,85 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0139/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
198,80 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0140/14 |
Zľava k DEKVS za 1/2014 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
24,68 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0156/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
195,47 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0145/14 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
197,26 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0148/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
270,55 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0128/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0141/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
21,54 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0135/14 |
Techn.zabezp. a služby v oblasti výstavníctva-ITF SLOVAKIATOUR 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 064,80 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0144/14 |
Dodávka elektriny - 1.-31.1.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
220,05 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0143/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2014 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
681,27 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0142/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2014 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
703,02 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0133/14 |
Oprava osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
747,86 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0169/14 |
Zemný plyn 1/14 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 988,14 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0147/14 |
Informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
225,90 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0146/14 |
Tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
67,80 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0126/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
59,04 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0125/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
11,38 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0119/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
140,00 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0115/14 |
Pozvánky na prezentáciu projektu WAPO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
35,28 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0114/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
72,00 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0131/14 |
Telefonne poplatky od 8.2.2014-7.3.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
397,88 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0132/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 2/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak: Zeleňáková,Szoradová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
405,85 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0111/14 |
Realizácia výstavnej expozície a služby súvisiace s prevádzkou výst.stánku, občerstvenie - ITF Slovakiatour 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Studio s.r.o. |
31326820 |
|
9 319,32 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0121/14 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
155,01 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0123/14 |
Obal na os. listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 165,80 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |