0243/14 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
99,58 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0317/14 |
Vyúčt.služieb spojených s užívaním nebytového priestoru od 14.-31.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
65,12 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0303/14 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0197/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 900,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0194/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
272,23 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0283/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
62,10 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0215/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0209/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0198/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0253/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 216,88 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0251/14 |
Dodávka elektriny 3/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0244/14 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0234/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 403,38 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0225/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0224/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0223/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0222/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0221/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0220/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0219/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0218/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0217/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0203/14 |
Výmena poškodeného koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
1 028,83 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0212/14 |
VZN 13/2007 - 12.ročník futsalového turnaja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRNAVSKÝ OLYMPIJSKÝ KLUB |
34028790 |
|
300,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0188/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0306/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0236/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 023,20 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0205/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,00 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0204/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
980,33 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0202/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 146,96 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |