0397/14 |
Dodávka elektriny 4/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0393/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
53,04 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0355/14 |
Servisné práce na oknách 2.poschodia budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 174,80 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0353/14 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 182,00 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0390/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
18 504,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0352/14 |
Letné pneumatiky na služobné vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
1 510,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0385/14 |
Toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0382/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 146,12 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0381/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
391,46 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0380/14 |
Mobilný internet,tel.poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 041,41 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0379/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
836,21 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0417/14 |
Výpočt.technika-kamera do auta,pamäťová mikro SD karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
17,50 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0394/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0363/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
560,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0354/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0351/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0404/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 943,53 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0818/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
9 210,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0395/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 5/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0477/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0411/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
689,76 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0409/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 133,72 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0450/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
802,07 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0416/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 092,22 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0389/14 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 465,92 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0358/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0428/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
183,23 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0427/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
503,66 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0426/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
108,30 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0425/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
601,70 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |