Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0275/14 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 18,00 € 14.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0273/14 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 79,20 € 14.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0272/14 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 19,68 € 14.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0004/14 Poukážky-fitness Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fidelity fitness Trnava 45548358 400,00 € 14.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0758/14 Kancelársky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 686,33 € 13.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0282/14 Zľava k DEKVS za 2/2014 - frank.stroj Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 28,04 € 13.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0007/14 Znalecký posudok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. František Dudek 11703750 318,00 € 13.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0006/14 Znalecký posudok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. František Dudek 11703750 300,00 € 13.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0266/14 Mobilný telefón Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,50 € 12.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0285/14 Zemný plyn 2/14 - SOŠ Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dalkia a.s. 35702257 1 589,35 € 12.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0297/14 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 15,00 € 12.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0271/14 Servisné práce na oknách Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trial Trnava, s.r.o. 36234915 1 070,40 € 12.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0268/14 Vodné,stočné za 1.-28.2.2014 /SOU-V PY/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 164,04 € 12.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0265/14 Servisné práce na prístupovom systéme Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 1 100,40 € 11.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0281/14 Telefonne poplatky od 8.3.2014-7.4.2014 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 582,55 € 11.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0279/14 Výmena osvetlenia v skladových priestoroch Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 1 170,42 € 11.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0295/14 Zabezpečenie medziodborovej súťaže Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská technická univerzita 00397687 3 813,00 € 10.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0254/14 Papier xerox Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 326,70 € 10.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0286/14 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 2/2014 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dalkia a.s. 35702257 186,00 € 10.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0262/14 Ruže Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 425,00 € 10.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0240/14 Vizitky,pozvánky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 91,99 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0278/14 Oprava zásuvkových rozvodov v serverovni Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 977,99 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0261/14 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 213,60 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0255/14 Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak: Szoradová,Schwarzová Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 332,80 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0237/14 Publikácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra MP s.r.o. 46960741 600,00 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0235/14 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 2 918,73 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0005/14 Doplnenie istiacich a prepäťových ochranných prvkov v serverovni Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 1 171,30 € 07.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0455/14 Letenky - p.Šišo ZCP 60/14/FA, p.Kováč ZCP 59/14/FA, p.Fiľa ZCP 61/14/FA Trnavský samosprávny kraj 37836901 STUDENT AGENCY 44551304 581,91 € 06.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0233/14 Seminár - Orihelová,Šoltésová,Zemanová,Michal Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM 45374210 272,00 € 06.03.2014 18.12.2018 Faktúra
0257/14 Prenájom parkoviska 2/2014 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 709,20 € 05.03.2014 18.12.2018 Faktúra