1048/14 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1028/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
200,15 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1014/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 971,38 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1017/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1035/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre,prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1040/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby 7/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 686,40 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1039/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1038/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-31.7.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 301,45 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1021/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 461,87 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1027/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 10/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1053/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko - 8/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1037/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22 038,48 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1013/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 193,59 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1012/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
415,40 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 063,57 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1010/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 141,79 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1029/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1026/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0997/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Adriana Chovanová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
119,80 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1032/14 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava na ME v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky |
12664863 |
|
1 500,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1025/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1019/14 |
Finančná spoluúčasť - bežné výdavky /kostol v Šoporni/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šoporňa |
34015884 |
|
700,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0995/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0994/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1009/14 |
Realizácia výstavy,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viera Šusteková - ŠTÚDIO S |
43327621 |
|
2 323,00 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1015/14 |
PHM,prevádzkové náplne,ser.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 071,02 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0999/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
9,22 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0992/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1036/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,80 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |