1886/14 |
Servisné služby - IV.štvrťrok 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1884/14 |
Zľava k DEKVS - december 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
51,50 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1882/14 |
Zemný plyn od 19.1. do 31.12.2014 /Kaštieľ VOD-250,DM VOD 164-178/ vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,26 € |
12.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0014/15 |
Paušál od 8.1.-7.2.2015, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
469,03 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0047/15 |
Servis nahrávacieho zariadenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
91,20 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1855/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 12/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1854/14 |
Prenájom parkoviska 12/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1860/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 967,74 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0275/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
07.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0065/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - naviac zvodidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
8 166,72 € |
07.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0001/15 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
13 659,89 € |
05.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
ing. Ján Godály |
riaditeľ školy |
Faktúra |
0003/15 |
Dodávka elektriny 1/2015 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
05.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0017/15 |
Ročný aktualizačný poplatok 1.1.-31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 600,80 € |
05.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1866/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 12/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
05.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1850/14 |
Predplatné týždenník TÝŽDEN na r. 2015 /kancelária podpredsedu/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
69,00 € |
05.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1844/14 |
Telekomunikačné-datové služby, nájom IT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1839/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby 12/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 138,00 € |
03.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1827/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 503,64 € |
03.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1840/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-31.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 226,54 € |
03.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0024/15 |
Predplatné - Daňové centrum - ročný prístup od 23.12. 2014 do 22.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
173,00 € |
02.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1843/14 |
Telekomunikačné-datové služby, prenájom DIKS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 663,08 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1830/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 012,07 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1829/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,20 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1828/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 920,26 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1874/14 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - 2 D malý - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
84 330,00 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1883/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,61 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1867/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 610,18 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1862/14 |
Právne služby 12/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1865/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 552,18 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1846/14 |
PHM, diaľ.známka,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 098,98 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |