0034/15 |
Propagačný materiál - školiace príručky na CD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Medzinárodný klub SR |
30843979 |
|
27,00 € |
20.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0027/15 |
Papierové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. |
35706163 |
|
467,86 € |
20.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0063/15 |
Geodetické zameranie skutkového stavu budovy Knižnice J.Fandlyho v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Jablonický |
34024280 |
|
1 190,00 € |
19.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0064/15 |
Projektová dokumentácia na opravu budovy Knižnice J.Fándlyho v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Jablonický |
34024280 |
|
1 190,00 € |
19.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0052/15 |
Kryté výplatné pásky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
556,80 € |
19.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0045/15 |
Náhradné kľúčky na plechové dvere |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
41,04 € |
19.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0039/15 |
Dokumentácia na opravu a náter fasády budovy Knižnice J.Fándlyho v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jana Haršániová |
33222347 |
|
700,00 € |
19.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0026/15 |
Maxi rolka papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
79,86 € |
19.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0032/15 |
Papier, tlačivá, boxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
305,40 € |
16.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0030/15 |
Predplatné Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
69,00 € |
16.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0025/15 |
Seminár - Ing.Halabrín,Ing.Hrebíková,Ing.Čelárová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM |
45374210 |
|
225,00 € |
16.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0023/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0260/15 |
Školenie "Daň z príjmov, ročné zúčtovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Eva Juráková CSc. - DOMENA |
34867651 |
|
96,00 € |
16.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0035/15 |
Zemný plyn od 1.-31.1.2015 Kaštiel VOD 250,DM VOD 164-178 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0153/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 025,18 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0070/15 |
PHM,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
128,77 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0042/15 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1881/14 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 710,10 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1885/14 |
Vyúčtovanie finančného rozdielu plánu ROPOS za rok 2014 - garážový dom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
-210,00 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1876/14 |
ROPOS paušál 12/2014 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
14.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1877/14 |
Vyúčtovanie finančného rozdielu plánu ROPOS za rok 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
7 333,31 € |
14.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0018/15 |
Kontrola vozidla MAN TT528DR - kontrola ZČ, doplnenie oleja, olej hydraulický, revízna správa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HATEX spol. s r.o. |
36222291 |
|
61,20 € |
14.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1878/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1875/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0031/15 |
Plynový sporák, chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
348,00 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0012/15 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0011/15 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1.-31.12.2015 - automatiz.export údajov z prosredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovanie údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 481,76 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0010/15 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 873,31 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0009/15 |
Služby a systémová podpora 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0008/15 |
Stolové kalendáre plán. TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
5,93 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |