0393/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,52 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0385/15 |
Dodávka elektriny 1.-31.3.2015-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
150,45 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0384/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
332,03 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0355/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0349/15 |
Výmena poškodeného ventilátora v kabíne výťahu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
89,28 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0347/15 |
Oprava osvetlenia v telocvični bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
473,66 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0345/15 |
Oprava osvetlenia a zásuviek v miestnosti archívu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
797,17 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0338/15 |
Publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Kutálek |
40469263 |
|
349,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0337/15 |
Tématický monitoring médií za 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0321/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
160,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0320/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
88,56 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0311/15 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
57,49 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0310/15 |
Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2014 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,69 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0314/15 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia "Atlas slovenských kaštieľov a kúrií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavica o.z. |
42122775 |
|
800,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0309/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
996,49 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0305/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
134,40 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0304/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
685,97 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0564/15 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie športového podujatia "Gaudeamus Igitur 2015" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
10 000,00 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0339/15 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0330/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
529,20 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0301/15 |
Výroba informačných tabuliek - oprava orientačného systému - menovky pri dverách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
314,88 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0361/15 |
Brožúra "Pôda v záhradách Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 319,29 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0312/15 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Forza music s.r.o. - Juraj Čurný |
36046311 |
|
500,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0295/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia udelenia výročnej ceny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Štefan Dlugolinský |
30790506 |
|
300,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0292/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0291/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0303/15 |
Nákup kníh - diela Ľ.Štúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
45,54 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0298/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0287/15 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
164,20 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0286/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
131,26 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |