0752/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0749/15 |
Oprava a údržba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
5,00 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0762/15 |
Seminár "Doprava v regióne Východné Slovensko 2014-2020" - Ing. Kotrus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Košice n.o. |
31257402 |
|
65,00 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0768/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK /máj 2015/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
30,00 € |
18.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0763/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
175,21 € |
18.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0748/15 |
Technické zabezpečenie podujatia "VIII.roč..Župného festivalu hudby,spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 199,00 € |
18.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0745/15 |
Prenájom elektrónkového git.aparátu,komplet.bicích |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pod povrchom s.r.o. |
48063975 |
|
250,00 € |
18.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0778/15 |
Odber novín Slovenské národné noviny č.27/2015 - 52/2015, PRAVDA od 1.7.2015 - 31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
77,06 € |
18.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0783/15 |
Mobilné telefony |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,98 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0782/15 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0753/15 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0767/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 17.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0741/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0751/15 |
Odstránenie zistených závad na klimatizáciách v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
886,08 € |
16.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0733/15 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
128,10 € |
16.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0801/15 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
757,06 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0759/15 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
4 000,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0739/15 |
Papierové sklad.utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
283,90 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0747/15 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
214 544,40 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0744/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
616,80 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0743/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0732/15 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
75,85 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0010/15 |
Architektonické,stavebné,inžinierske a inšpekčné služby - zameranie stavby "Rekonštrukcia podkrovia Gymnázia Sasinka v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
inARCH s.r.o. |
35834269 |
|
9 810,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0769/15 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
56,30 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0750/15 |
Konzekutívne tlmočenie - návšteva zástupcov European Investment Bank na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
624,00 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0721/15 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
348,00 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0736/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0722/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0755/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0117/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,86 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0742/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť pri organizovaní koncertov Hommage á Eva Kostolányiová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
500,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |