0781/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
511,56 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0796/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0797/15 |
Ročenka TTSK 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Prekop
Print Production |
34301593 |
|
12 708,00 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0791/15 |
Igelitové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
772,80 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0780/15 |
Papier.,lakované tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
661,32 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0777/15 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
220,00 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0790/15 |
Dobropisované poplatky za telekomunikačné služby 12/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,60 € |
26.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0810/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0809/15 |
Dodávka elektriny 7/2015 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0808/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0807/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0806/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0805/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0804/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0799/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0766/15 |
Skladané utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
283,90 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0779/15 |
Pečiatky TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,04 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0765/15 |
ROPOS paušál odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0764/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0871/15 |
Predplatné - Online newsletter Spravodajca vo verejnej správe od 15.6.2015 do 14.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
244,80 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0770/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 8/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
23.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0771/15 |
Plastové poháre,pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
23.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0784/15 |
Mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
22.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0794/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
22.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0761/15 |
Služby v oblasti verejného obstarávania "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PPLA, s.r.o. |
44911220 |
|
1 920,00 € |
22.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0760/15 |
Služby v oblasti verejného obstarávania "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného úmenia Galérie J.Koniarka v Trnave - stavba" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PPLA, s.r.o. |
44911220 |
|
1 920,00 € |
22.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0785/15 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bystrík Červený |
0 |
|
300,00 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0758/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
113,04 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0756/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
202,56 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0754/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
148,92 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |